Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 709807
Previous
SWEET SOUL MUSIC UG (haftungsgeschränkt)
Registered
7/26/2010
Industry
Publishing of music recordings (labels)Manufacture of musical instrumentsSound recording activities (recording studios)
Purpose
Die Erstellung und Vermarktung von Musikproduktionen

History

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Management

NameRole
Klaus Gassmann
since 7/26/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

69124 Heidelberg
€25,000
100.00%

Financial Report

SWEET SOUL MUSIC GmbH

(vormals: SWEET SOUL MUSIC UG (haftungsbeschränkt))

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 08.07.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 19.746,00
I. Sachanlagen 19.746,00
B. Umlaufvermögen 30.698,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.713,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.984,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 50.444,19

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 6.677,23
I. gezeichnetes Kapital 10.000,00
II. Jahresfehlbetrag 3.322,77
B. Rückstellungen 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 42.766,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.766,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 50.444,19

Anhang


- für Offenlegungszwecke -
für das Geschäftsjahr 08.07. - 31.12.2010

A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Sweet Soul Music UG (haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der Handelsgesetzbücher aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB festgesetzten Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a HGB wurden in Anspruch genommen  und Offenlegung des Jahresabschlusses.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Der Anlagenspiegel wird nicht offengelegt.

Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände  wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten.
Das Guthaben und Kassenbestände wurden zum Nominalbetrag angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Währungsumrechnung
Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen umfassen sämtliche Risiken, soweit sie im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbar waren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 20.000,00.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

C. Ergänzende Angaben
(1) Geschäftsführung

Geschäftsführer im abgelaufenen Berichtsjahr war Herr Klaus Gassmann.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2011 festgestellt.

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