NORDHANF GmbHLiquidated

17091 Mölln, DEU

Master Data

Registry
Register court Neubrandenburg HRB 6727
Registered
5/4/2007
Industry
Support activities for crop productionManufacture of agricultural and forestry machineryWholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
Purpose
die Verarbeitung und Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten, insbesondere Faserpflanzen, der Handel mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und die Erbringung landwirtschaftlicher Dienstleistungen

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€12,500
50.00%
Heilmuth Krancmann
€6,250
25.00%

Financial Report

NORDHANF GmbH

Mölln OT Groß Helle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 30.06.2008

Bilanz

Aktiva

30.6.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 10.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 158.807,18 91.736,13
I. Sachanlagen 158.807,18 91.736,13
C. Umlaufvermögen 58.159,05 23.109,54
I. Vorräte 35.492,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.710,92 17.655,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 956,13 5.454,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 418,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 227.885,18 127.345,67

Passiva

30.6.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 12.646,83 16.573,88
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.426,12 0,00
III. Jahresfehlbetrag 3.927,05 8.426,12
B. Rückstellungen 3.082,30 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 212.156,05 109.771,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 56.956,05 14.571,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 227.885,18 127.345,67

Anhang 2008

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss der Nordhanf GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr vom
01. Januar bis 30. Juni 2008 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1HGB auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs.2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

  
B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Sachanlagen beinhalten technische Anlagen und Maschinen sowie sonstige  Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich verbrauchsbedingter Abschreibungen bewertet.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlich-keiten , Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.


C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet und über die Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00, davon sind EUR 14.500,00
eingezahlt.

Auf die Geschäftsführerpflichten nach § 49 Absatz 3 GmbHG wird hingewiesen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

  

D. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

  
E. SONSTIGE ANGABEN

Im Rumpfgeschäftsjahr 2008 erfolgte die Geschäftsführung durch:
 
Herrn Thomas Loose, Rothenklempenow, Geschäftsführer

Ein Aufsichtsrat gibt es nicht.
Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt nach § 286 IV HGB.

Im Jahresdurchschnitt waren 0 Mitarbeiter beschäftigt. 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 30.6.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 60.000,00 EUR.

25.4.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 286,77 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 30.6.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 60.000,00 EUR.

25.4.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

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