Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 110428
Registered
10/30/2003
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Die Errichtung und der Betrieb von Senioren- Pflegeheimen sowie alle mit der Seniorenpflege in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung des Hauptzweckes dienlich sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Christel Johanna Amann
since 10/10/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Acabelle de Fleur GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 13.858,00 63.931,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 13.858,00 63.930,00
B. Umlaufvermögen 620.686,13 634.682,54
I. Vorräte 0,00 9.143,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 620.686,13 596.065,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.500,00 3.413,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 29.473,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.209,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 634.544,13 700.823,30

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 605.352,73 588.086,91
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 563.086,91 534.416,94
III. Jahresüberschuss 17.265,82 28.669,97
B. Rückstellungen 17.583,00 37.951,00
C. Verbindlichkeiten 11.608,40 74.785,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 634.544,13 700.823,30

Anhang

für das Geschäftjahr 2019
Allgemeine Angaben

In der Bilanz sind Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nicht gesondert ausgewiesen. Es handelt sich dabei um ein Verrechnungskonto, das in der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" enthalten ist.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethodeorientieren sich grundsätzlich an den steuerlichen Bestimmungen.
Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt:

Die Vermögenswerte des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde zu Grunde gelegt.

Zugegangene geringwertige Anlagegüter werden sofort bzw. auf fünf Jahre abgeschrieben.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 580.352,73
(Jahresüberschuss € 17.265,82 zuzüglich Gewinnvortrag € 563.086,91) auf neue Rechnung vorzutragen.

Alleiniger Geschäftsführer war im Berichtsjahr Frau Christel Amann.

Das Verrechnungskonto mit dem Gesellschafter (T€ 77) ist eine Gesellschafterforderung in Sinne des § 42 Abs. 3 GmbHG.

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
 
kosten
 
 
 
 
01.01.2019
 
 
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
geleistete Anzahlungen
 3.949,80
 0,00
 0,00
 3.949,80
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 3.949,80
 0,00
 0,00
 3.949,80
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 710.286,21
 0,00
 0,00
 640.368,59
Summe Sachanlagen
 710.286,21
 0,00
 0,00
 640.368,59
Summe Anlagevermögen
 714.236,01
 0,00
 0,00
 644.318,39
 
 
Anschaffungs-,
 
 
 
Umbuchungen
Herstellungs-
kumulierte
Abschreibungen
 
 
kosten
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
 
31.12.2019
01.01.2019
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
geleistete Anzahlungen
 0,00
 0,00
 3.948,80
 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 0,00
 0,00
 3.948,80
 0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 69.917,62
 646.356,21
 4.002,00
Summe Sachanlagen
 0,00
 69.917,62
 646.356,21
 4.002,00
Summe Anlagevermögen
 0,00
 69.917,62
 650.305,01
 4.002,00
 
 
 
 
 
 
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
 
 
 
 
Abschreibungen
 
 
 
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
geleistete Anzahlungen
 0,00
 3.948,80
 0,00
 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 0,00
 3.948,80
 0,00
 0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 594.298,59
 0,00
 56.059,62
Summe Sachanlagen
 0,00
 594.298,59
 0,00
 56.059,62
Summe Anlagevermögen
 0,00
 598.247,39
 0,00
 56.059,62
 
 
 
 
Zuschreibungen
 
 
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
Immaterielle Vermögens-
gegenstände
 
 
 
 
 
 
 
geleistete Anzahlungen
 0,00
 0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
 0,00
 0,00
Sachanlagen
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 13.858,00
Summe Sachanlagen
 0,00
 13.858,00
Summe Anlagevermögen
 0,00
 13.858,00

sonstige Berichtsbestandteile


Karlsruhe, den 12.11.2020
gze. Christel Amann


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2020 festgestellt.

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