Team Tekewo GmbHLiquidated

47802 Krefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 16657
Registered
9/23/2008
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materials
Purpose
Betreiben einer Handelsagentur, Im- und Export und Vertrieb von sowie Einzelhandel mit Konsumgütern-Produkten, insbesondere Reisegepäck, Taschen, Lederwaren, Modeartikeln aller Art, Schuhen, Accessoires, Bekleidung, Möbel, Wohnaccessoires, Bilder / Bilderrahmen, Teppichen, Lampen, Leuchtmittel, Dekoartikel, Koch - und Küchenutensilien, Porzellan, Geschirr, Gartenartikel, Blumen und Pflanzen, Antiquitäten und Second-Hand-Artikeln, Kosmetikartikel, Raumduft sowie Bücher / Zeitschriften sowie der Erwerb und die Nutzung von Lizenzen sowie die Vergabe von Unterlizenzen und der weltweite Vertrieb von Textilien und Modeaccessoires aller Arten. Genehmigungsbedürftige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

History

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Management

NameRole
Verena Jörißen
since 8/14/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€16,800
50.15%

Financial Report

Team Tekewo GmbH

Dormagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 27.911,00 33.780,00
I. Sachanlagen 27.911,00 33.780,00
B. Umlaufvermögen 40.725,30 57.433,49
I. Vorräte 28.216,55 35.875,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.043,51 21.264,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 465,24 294,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.351,16 4.681,22
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 303.270,60 298.186,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 374.258,06 394.080,79

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 323.186,08 248.143,94
III. Jahresfehlbetrag 5.084,52 75.042,14
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 303.270,60 298.186,08
B. Rückstellungen 4.650,00 3.775,00
C. Verbindlichkeiten 369.608,06 390.305,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 258.029,79 220.827,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 374.258,06 394.080,79

Anhang zum 31. Dezember 2012

Team Tekewo GmbH, Kölner Straße 96-100, 41539 Dormagen

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Team Tekewo GmbH, Dormagen, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB; für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, in der steuerlich zulässigen Höhe angesetzt. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurden in den Anschaffungszeiträumen 2008 und 2009 in einem Sammelposten erfasst und über einen Zeitraum von 5 Kalenderjahren gleichmäßig abgeschrieben. Ab dem Anschaffungsjahr 2010 werden die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten über Euro 150,00 bis zu Euro 410,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Bei der Ermittlung der Abschreibungen kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Für den Fall einer voraussichtlich dauernden Wertminderung werden entsprechende Abschreibungen berücksichtigt.

Vorräte

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Den erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigung bzw. durch Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert aktiviert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel, der der Bilanz als Anlage beigefügt ist, verwiesen.

Forderungen

Die Forderungen sind bis zum einem Jahr fällig.

Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 58.973,64 enthalten.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

IV. Weitere Angaben

Zur Besicherung von Darlehen der Sparkasse Düsseldorf haben die Gesellschafterin Frau Wolff-Yeo und der Gesellschafter Herr Thelen eine selbstschuldnerische Bürgschaft abgegeben. Die Bürgen haben auf etwaige Ansprüche gem. § 774 Abs 1 BGB verzichtet.

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2012 waren:

Frau Verena Wolff-Yeo, Kauffrau, Dormagen

Herr Peter Thelen, Kaufmann, Dormagen

 

Düsseldorf, 13. Juni 2013

Verena Wolff-Yeo

Peter Thelen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2013 festgestellt.

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