Master Data

Registry
Register court Cottbus HRB 7641
Previous
PKB Service GmbH
Registered
11/7/2006
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie die Erbringung weiterer nicht genehmigungspflichtiger Dienstleistungen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Cynthia Bielagk
since 2/13/2019
Procura
Peter Bielagk
since 1/5/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Luckau
€21,000
84.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

pkb Verwaltungs GmbH

Luckau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.529.141,31 1.549.688,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.418,00
II. Sachanlagen 1.491.503,99 1.514.959,15
III. Finanzanlagen 37.637,32 33.311,66
B. Umlaufvermögen 80.874,53 59.439,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.470,34 46.400,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.404,19 13.038,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.441,65 11.564,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.615.457,49 1.620.692,17

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 137.858,55 99.204,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 53.000,00 33.000,00
III. Gewinnrücklagen 59.858,55 41.204,51
B. Rückstellungen 7.167,06 5.939,98
C. Verbindlichkeiten 1.466.676,69 1.509.264,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.447,71 20.636,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.755,19 6.283,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.615.457,49 1.620.692,17

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der pkb Verwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände werden auf eine Nutzungsdauer von vier Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassen- und Bankbestände sind zum Nominalwert ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Versicherungen und vorausbezahlte Bausparprämien gebildet. Der Posten wird über die Vertragslaufzeit aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vorausbezahlte Mieten.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 15.447,71 (Vorjahr: Euro 20.636,74).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 1.451.228,98 (Vorjahr: Euro 1.488.627,60).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 1.451.228,98.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Grundschulden, Abtretung von Ansprüchen aus Bausparguthaben.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Gewinnverwendung aufgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen den Jahresüberschuss von Euro 18.654,04 in die Gewinnrücklagen einzustellen. Die Bilanz ist danach unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt: Peter K. Bielagk, Luckau ab 01.01.2012.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft nach § 264 Abs.2 HGB von untergeordneter Bedeutung ist.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Luckau, den 17. Juli 2013

Peter K. Bielagk

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.07.2013 festgestellt.

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