SaniSpot GmbHLiquidated

21337 Lüneburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Lüneburg HRB 2237
Registered
7/5/2001
Industry
Wholesale of sanitary equipmentWholesale of paint and varnishWholesale of detergents and cleaning materials
Purpose
Handel von Waren aller Art, insbesondere der Einzelhandel über das Internet, sowie der Großhandel einschließlich Im- und Export von Waren aller Art, insbesondere in Form von Posten- und Aktionsgeschäften

History

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Management

NameRole
Bettina Drews
since 6/6/2019
Managing Director

Financial Report

SaniSpot GmbH

Lüneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

7.876,00

8.939,00

II. Sachanlagen

0,51

0,51

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3.791,95

6.517,46

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.112,81

1.537,38

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

35.814,46

22.904,83

Summe Aktiva

48.595,73

39.899,18



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Verlustvortrag

-21.577,30

-16.011,46

III. Jahresüberschuss

954,35

-5.565,84

B. Rückstellungen

1.030,00

880,00

C. Verbindlichkeiten

18.188,68

10.596,48

Summe Passiva

48.595,73

39.899,18

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der SANISPOT GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewer­tungs­methoden wurden beibehalten.

Bilanz (Anlage 1) und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlust­rechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Soweit erforderlich wurden Abschläge zur Berücksichtigung des Niederstwertprinzips vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Die ausgewiesenen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Vom Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 0,00).

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 18.188,68 (im Vorjahr: Euro 10.596,48).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 0,00).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 10.539,04 (im Vorjahr: Euro 3.692,54) sowie Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von Euro 120,24 (im Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gelten die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten enthält Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr: Euro 0,00).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Angaben der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

Geschäftsführer: Torsten Hartmann

Kaufmann

Lüneburg, 9. Mai 2012

gez. Torsten Hartmann

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.10.2012

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