Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 25237
Registered
2/25/2010
Industry
Construction of utility projects for fluidsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plastic packing goods
Purpose
die beratende und ausführende Tätigkeit auf dem Gebiet des Wasserbaus, der Abwasser- und Umwelttechnik, der Energiewirtschaft sowie des Rohrleitungsbaus, insbesondere die Realisierung von Projekten für die Versorgung mit Trinkwasser, die Entwicklung von Schmutz-, Regen- und Mischwassersystemen, die Erstellung von Versickerungsanlagen und Pumpwerken sowie die Produktion und Verlegung von Rohrleitungen, die Planung, Entwicklung, Realisierung, Finanzierung und Vermarktung von Projekten zum Bau von Kläranlagen und Wasserwerken sowie im Bereich des allgemeinen Wasserbaus, das Polymer-Engineering (Verarbeitung und Untersuchung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Kunststoffen).

History

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Management

NameRole
Mehdi Dr. Taremiha
since 10/19/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

In der Schneisenbach 45, 57567 Daaden
€25,000
100.00%

Financial Report

Hydropolymer GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 709,00 0,00
I. Sachanlagen 709,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.253.870,37 243.298,58
I. Vorräte 100.660,00 200.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.007.328,92 19.969,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 145.881,45 23.329,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.254.579,37 243.298,58

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 103.680,98 42.108,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Verlustvortrag 7.891,42 0,00
IV. Bilanzgewinn 61.572,40 -7.891,42
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -433,63
B. Rückstellungen 37.838,09 0,00
C. Verbindlichkeiten 1.113.060,30 201.190,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.113.060,30 201.190,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.254.579,37 243.298,58

Anhang


zum 31. Dezember 2011

1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der KHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang  ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten über Euro 410,00 bis Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten eingerichtet, der innerhalb eines Nutzungszeitraumes von fünf Jahren aufwandsmäßig aufgelöst wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Der Ansatz der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die für das vorherige Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Angaben zu Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 1.005.104,26 (im Vorjahr Euro 5.421,64) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen i.H.v. Euro 2.224,66 (im Vorjahr Euro 14.547,36) ausgewiesen.

4.2 Angaben zu Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. Euro 1.085.700,40 (im Vorjahr Euro 1.190,00) beträgt bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen Euro 27.359,90 (im Vorjahr Euro 0,00) mit einer Restlaufzeit von einem Jahr.

4.3 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss i.H.v. Euro 61.572,40 in voller Höhe den Gewinnrücklagen zuzuführen.

5. Sonstige Pflichtangaben

5.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:   Herr Dr. Mehdi Taremiha

6. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr Euro 0,00).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von Euro 0,00 (im Vorjahr 0 T€).

Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag per 31.12.2011 nicht.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2013 festgestellt.

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