Freebell Instrumentenbau GmbH

Erlenhainstraße 1, 66130 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 11565
Registered
4/7/1999
Industry
Manufacture of musical instrumentsManufacture of locks and hingesRetail sale of musical instruments and scores
Purpose
Die Herstellung und Reparatur von Metallblasinstrumenten und Schlaginstrumenten aller Art, der Vertrieb und der Export der hergestellten Instrumente sowie alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

History

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Management

NameRole
Elena Sina Jörg
since 1/30/2023
Managing Director
Karl-Albert Kunz
since 10/21/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Saarbrücken
€22,500
90.00%

Financial Report

Freebell Instrumentenbau GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 188,00 282,00
I. Sachanlagen 188,00 282,00
B. Umlaufvermögen 19.373,52 17.366,15
I. Vorräte 13.476,26 13.166,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.663,26 3.009,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.234,00 1.190,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 19.561,52 17.648,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 6.410,89 7.670,28
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 15.000,00 15.000,00
III. Verlustvortrag 32.894,31 28.911,70
IV. Jahresfehlbetrag 1.259,39 3.982,61
B. Rückstellungen 1.519,78 1.455,23
C. Verbindlichkeiten 11.630,85 8.522,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.630,85 8.494,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 19.561,52 17.648,15

Anhang


A n h a n g  d e s  J a h r e s a b s c h l u s s e s
z u m  3 1 .  D e z e m b e r  2 0 1 1
d e r
F r e e b e l l  I n s t r u m e n t e n b a u  G m b H  ,  S a a r b r ü c k e n

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Freebell Instrumentenbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Form der Darstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 (1) Satz 1-2 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in Form des Anlagenspiegels in der Bilanz dargestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 255 (1) HGB bewertet und planmäßig abgeschrieben. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibung zur Anwendung. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet, der mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen ist.
Die in den Vorräten enthaltenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden nach dem Durchschnittswertverfahren gemäß EStR 2008 R 6.8 (4) bzw. zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Ermittlung der Herstellungskosten der Bestände an fertigen und unfertigen Leistungen erfolgte gem. § 255 (2) HGB i. V. m. EStR 2008 R 6.3. Außer den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungskosten wurden folgende Kosten mit einbezogen:

Werteverzehr des Anlagevermögens
Materialgemeinkosten
Fertigungsgemeinkosten
allgemeine Verwaltungskosten

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und sind notwendig. Alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten wurden berücksichtigt.
Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 4.141,54.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

             Mithaftung der Grundschuld auf dem Grundbesitz der Eheleute Kunz


4. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2012 festgestellt.
5. Sonstige Angaben

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesellschafter, Herr Karl - Albert Kunz in Höhe von EURO 369,76 ausgewiesen.
 Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Karl-Albert Kunz, D-66130 Eschringen.


Saarbrücken, den 30. Juli 2012  -------------------------------
 Die Geschäftsführung

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2012 festgestellt.

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