Elektro Lutz GmbHLiquidated

85586 Poing, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 150771
Registered
1/13/2004
Industry
Repair of electrical equipmentManufacture of wiring devicesManufacture of electricity distribution and control apparatus
Purpose
Betrieb einer Elektrofirma, insbesondere Energie-, Daten-, Netzwerk-, Antennen-, Satelliten-, Telefon-, Haussprech-, Steuerund Regeltechnik sowie Reparaturen, Anlagenwartung, Planung und Projektierung der Eletkroanlagen sowie Verkauf/Vertrieb von Elektrogeräten.

History

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Management

NameRole
Anton Lutz
since 1/9/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Elektro Lutz GmbH

Poing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.481,00 18.297,50
I. Sachanlagen 14.481,00 18.297,50
B. Umlaufvermögen 135.435,10 120.303,29
I. Vorräte 7.965,40 3.825,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.744,95 98.142,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.724,75 18.334,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 895,41 634,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 150.811,51 139.234,89

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 98.509,23 90.758,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 73.509,23 65.758,67
B. Rückstellungen 8.531,00 11.045,43
C. Verbindlichkeiten 43.771,28 37.430,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.771,28 37.430,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 150.811,51 139.234,89

Anhang

A. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der steuerrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang enthalten die für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB gesetzlich erforderlichen Aufgliederungen und Angaben. Ausweiswahlrechte wurden überwiegend zugunsten des Anhangs ausgeübt.

Die Zahlen des Geschäftsjahres sind mit denen des Vorjahres nur bedingt vergleichbar, da die Vorjahreszahlen gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht an die Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.05.09 (BilMoG) angepasst wurden.

B. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Aktiva

Anlagevermögen Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibung mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 10 Jahren angesetzt. Geringwertige Anlagegüter mit Netto-AHK bis 410,00 € wurden im Geschäftsjahr gem. § 6 Abs. 2 EStG bewertungsfrei belassen. Geringwertige Anlagegüter mit Netto-AHK zwischen 150,01 € und 1.000,00 € aus dem Jahr 2009 sind im Geschäftsjahr in einem Sammelposten erfasst und werden über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben. Abgänge werden gem. § 6 Abs. 2a EStG nicht berücksichtigt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Halbfertige Arbeiten Die Bewertung erfolgt zu Selbstkosten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus gegenseitigen Rechtsgeschäften wurden zu Nominalwerten angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen. Für das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0% berücksichtigt.

Sonstige Vermögensgegenstände Dieser Posten ist zu Nominalwerten bewertet.

Flüssige Mittel Kassenbestand und Bankguthaben sind zu Nominalwerten bewertet.

Rechnungsab- grenzungsposten Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält transitorische Posten.

II. Passiva

Eigenkapital Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Das Stammkapital ist voll einbezahlt. Die Bilanz ist unter Berücksichtung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden. Der zum 31.12. des Vorjahres vorhandene Gewinnvortrag in Höhe von 65.758,67 € wurde in den Bilanzgewinn einbezogen.

Steuerrückstellung- en Diese betreffen den errechneten Steueraufwand und sind mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag bewertet.

Sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen bemessen und mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag bewertet.

Erhaltene Anzahlungen Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Es wurde die Nettomethode angewandt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus gegenseitigen Rechtsgeschäften sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Höchstwertprinzip ist beachtet. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,00 € (0,00 €).

Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,00 € (0,00 €). Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 10.910,51 € (11.107,45 €).

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführer Anton Lutz, Elektromeister Die Erleichterung des § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Ergebnisverwend- ung Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres mit dem vorhanden Gewinnvortrag zu verrechnen.

 

Poing

Anton Lutz, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2011 festgestellt.

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