Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 26604
Registered
5/20/2011
Industry
Floor and wall coveringGlazingManufacture of ceramic tiles and flags
Purpose
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk

History

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Management

NameRole
Daniel Pfalz
since 5/20/2011
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Obere Hauptstraße 102, 09228 Chemnitz
€24,735
97.00%

Financial Report

PFALZ GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 37.383,00
I. Sachanlagen 37.383,00
B. Umlaufvermögen 707.326,81
I. Vorräte 545.768,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.457,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71.101,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 744.709,81

Passiva

31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 76.188,48
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00
II. Gewinnvortrag 10.091,75
III. Jahresüberschuss 40.596,73
B. Rückstellungen 35.445,38
C. Verbindlichkeiten 633.075,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 744.709,81

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PFALZ GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Chemnitz

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Chemnitz

Register-Nr.: HRB 26604

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB abgegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung eines Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die unfertigen Leistungen wurden retograd bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

2. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

3. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.

4. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Daniel Pfalz geführt.

Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen 9.812,01 € (Vorjahr 9,6T€)

5. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichleiten gegenüber Kreditinstituten 31.323,11 € (Vorjahr 43,0T€)

davon Laufzeit bis 1 Jahr 19.576,75 € (Vorjahr 33,9T€)

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 € (Vorjahr 0,0T€)

Verbindlichleiten aus Lieferungen und Leistungen 47.167,00 € (Vorjahr 73,7T€)

davon Laufzeit bis 1 Jahr 47.167,00 € (Vorjahr 73,7T€)

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 € (Vorjahr 0,0T€)

Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen 483.232,72 € (Vorjahr 549,9 T€)

davon Laufzeit bis 1 Jahr 483.232,72 € (Vorjahr 549,9 T€)

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 € (Vorjahr 0,0T€)

Sonstige Verbindlichkeiten 71.353,12 € (Vorjahr 86,3T€)

davon Laufzeit bis 1 Jahr 71.353,12 € (Vorjahr 86,3T€)

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 € (Vorjahr 0,0T€)

davon Verbindlichkeiten aus Steuern 10.869,41 € (Vorjahr 13,2T€)

davon Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.662,57 € (Vorjahr 15,0T€)

6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Gewährleistungsbürgschaften 177.568,45€

7. Weitere Angaben

Gewinnvortrag 10.091,75€ (Vorjahr 28,9T€)

 

Chemnitz, 26.07.2019

gez. D. Pfalz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.07.2019 festgestellt.

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