TUNET GmbHLiquidated

81371 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 150694
Previous
Tunet Logistik Internationale Transporte GmbH
Registered
1/7/2004
Industry
Intermediation service activities for freight transportLogistics service activitiesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Güterbeförderung und Durchführung von Speditionsleistungen mit allen Verkehrsträgern weltweit, Vermittlung und/oder Abschluß von Geschäften für einen oder mehrere andere Unternehmer, An- und Verkauf sowie Anmietung und/oder weitere Vermietung von beweglichen und unbeweglichen Gegenständen.

History

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Management

NameRole
Emil Geogriev
since 7/11/2012
Managing Director

Financial Report

Tunet Logistik Internationale Transporte GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

ANHANG für das Geschäftsjahr 2008

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Tunet Logistik GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 51.628,96 (Vorjahr: Euro 93.870,86).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanz 2008 wurde ein Verlustvortrag von Euro 41.244,29 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 14.02.2011 festgestellt. Die Geschäftsführerin Frau Gülistan Yildirim wurde für das Geschäftsjahr entlastet.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Gülistan Yildirim ausgeübter Beruf: Kauffrau

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 9.631,39

BILANZ zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.053,00 18.235,00
II. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.473,00 46.800,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 19.137,39 32.610,39 27.300,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26,65 1.042,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 672,76 0,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 16.244,29
59.862,80 122.121,86

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag - 41.244,29 - 38.087,66
III. Jahresüberschuss 18.458,13 - 3.156,63
nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 16.244,29
buchmäßiges Eigenkapital 2.213,84 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 6.020,00 7.980,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16,45 52,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16,45 (Euro 52,40)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.403,26 73.511,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.403,26 (Euro 73.511,74)
3. sonstige Verbindlichkeiten 19.209,25 51.628,96 40.577,72
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 9.631,39 (Euro 18.335,85)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.209,25 (Euro 20.306,72)
59.862,80 122.121,86

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