Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 66329
Registered
9/5/2011
Industry
Retail sale of private-brand automotive fuel in specialised stores (independent filling stations)Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsOperation of road infrastructure
Purpose
Der Betrieb von mehreren Shell Tankstellen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gabriele Haase
since 9/26/2018
Procura
Ursula Helene Vukan
since 9/5/2011
Procura
Nadine Jennifer Vukan
since 9/5/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Höher Heide 16, 42699 Solingen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Vukan Tankstellen GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 91.747,00 51.137,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 84.097,00 38.502,00
II. Sachanlagen 7.650,00 12.635,00
B. Umlaufvermögen 572.825,05 511.296,16
I. Vorräte 269.440,79 231.564,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.925,19 54.251,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 200.459,07 225.480,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 380,51 1.630,55
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Abfindungen 11.650,83 25.997,95
Summe Aktiva 676.603,39 590.061,66

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 55.000,00 55.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 85.000,00 85.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 30.000,00 30.000,00
3. eingefordertes Kapital 55.000,00 55.000,00
II. Verlustvortrag 80.997,95 54.784,59
III. Jahresüberschuss 14.347,12 -26.213,36
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.650,83 25.997,95
B. Rückstellungen 41.325,00 29.854,00
C. Verbindlichkeiten 635.278,39 560.207,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 427.878,39 408.907,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 207.400,00 151.300,00
Summe Passiva 676.603,39 590.061,66

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HBG aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2022 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.


Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt. Die Grundsätze der Poolbewertung nach § 6 Abs. 2a EStG wurden auch für die Handelsbilanz angewandt.

Bei der Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden in die Herstellungskosten einbezogen: Materialeinzel- und Materialgemeinkosten, Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Sonderkosten der Fertigung. Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten  bewertet. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt.


Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Sicherheiten wurden nicht gestellt.
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit >= 5 Jahre betragen 207.400,00 EUR.

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 85.000,00 Euro.

Es wurde in Höhe von 55.000,00 Euro eingezahlt.

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag in Form von Leasingverträgen.

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr bestellt:

Frau Nadine Vukan, geschäftsansässig in Hilden

Zwischen der Gesellschaft und der Gesellschafterin wird jeweils ein Kontokorrentkonto (Gesellschafter- verrechnungskonto) geführt. Die Verzinsung erfolgt gemäß gesonderter Vereinbarung.

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am                                    festgestellt.

Hilden,

_____________                              

Geschäftsführerin                            

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