Master Data

Registry
Register court Essen HRB 11750
Previous
Verlag Click-Clack-GmbH
Registered
1/24/1996
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Die Vermögensverwaltung sowie das Halten und Vergeben von Rechten und der Erwerb, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marianne Broge
since 12/4/2000
Managing Director
Günter Bee
since 12/4/2000
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Click-Clack-GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 1.043.191,03 1.074.854,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,50 5,50
II. Sachanlagen 1.043.185,53 1.074.849,03
B. Umlaufvermögen 708.028,02 700.134,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 357.930,08 359.963,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.094,93 12.252,34
II. Wertpapiere 120.000,00 120.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 230.097,94 220.171,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.751.219,05 1.774.988,83

Passiva

   
  31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 1.035.428,67 1.047.454,75
I. gezeichnetes Kapital 38.346,89 38.346,89
II. Kapitalrücklage 15.338,76 15.338,76
III. Gewinnvortrag 993.769,10 992.636,21
IV. Jahresfehlbetrag 12.026,08 -1.132,89
B. Rückstellungen 75.600,00 75.600,00
C. Verbindlichkeiten 640.190,38 651.934,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.772,57 15.907,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 627.417,81 636.026,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.751.219,05 1.774.988,83

Anhang zum 31. Dezember 2017

Click-Clack GmbH, Essen

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches (HGB)

Der Jahresabschluss der Click-Clack GmbH, Essen, wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches, der weiteren rechtsformspezifischen Vorschriften sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Alle Angaben erfolgen in Euro.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 264 Abs. 2 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 HGB wurden beachtet.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und Ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird linear bzw. degressiv entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer im Wesentlichen über 4 bis 10 Jahre abgeschrieben. Bei beweglichen Anlagegütern wurden die Zugänge pro rata temporis abgeschrieben.

Bei Anlagegütern, die nach dem 01.01.2010 angeschafft wurden, erfolgt die Abschreibung näherungsweise gemäß dem tatsächlichen Nutzungsverlauf. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Geringwertige Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150 Euro und 410 Euro werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Anlagenabgang behandelt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt zu Nennwerte.

In den Rechnungsabgrenzungsposten wurde die für das Folgejahr ein Disagio eingestellt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Habensalden aus laufenden sowie noch nicht abgerechneten Geschäften wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips abgegrenzt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der Anschaffungskosten, der Abschreibungen und der Buchwerte ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben Euro 0,00 (Vorjahr 0,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere Rückstellungen für laufende sowie noch nicht abgerechnete Geschäfte. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um noch ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr betragen insgesamt Euro 12.772,57 (i. Vj. Euro 15.907,53) und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen Euro 627.417,81 (i. Vj. Euro 636026,55).

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Frau Mariane Broge Kauffrau

Herr Günter Bee Kaufmann

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben gemäß § 285 Nr. 9a und § 285 Nr. 9b HGB werden nicht gemacht.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Forderungen 184.409,09
Verbindlichkeiten 0,00

5. Ergebnisverwendung

Der Bilanzverlust in Höhe von Euro 12.026,08 (Vj. Gewinn Euro 1.132,89) wird mit dem Gewinnvortrag aufgerechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Vorgänge 2018

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich bisher im Jahr 2018 nicht ergeben.

 

Essen, den 15. Juni 2018

Geschäftsführerin Mariane Broge

Geschäftsführer Günter Bee

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2018 festgestellt.

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