Master Data

Registry
Register court München HRB 167963
Registered
5/21/2007
Industry
Manufacture of locks and hingesOperation of car parks and garagesManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Vertrieb von Toranlagen und Parksystemen und aller damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten

History

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Management

NameRole
Hans-Peter Milatin
since 10/29/2012
Managing Director

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
PGS Parking- und Garagen-Service GmbH
Germany
€150,000

Financial Report

Geiger & Neudecker GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Bilanz

A K T I V A
  31.12.2016 Vorjahr
 
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 339,00 384,00
II. Sachanlagen 70.715,00 72.141,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 154.617,97 233.622,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 238.147,11 90.233,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 85.017,34 37.099,22
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.483,07 44.711,31
Summe  561.319,49 478.191,54
P A S S I V A
  31.12.2016 Vorjahr
 
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II.Kapitalrücklage  200.000,00 200.000,00
III. Verlustvortrag -394.711,31 -380.498,89
IV.Jahresüberschuss/-fehlbetrag 32.228,24 -14.212,42
Nicht gedeckter Fehlbetrag 12.483,07 44.711,31
B. Rückstellungen 51.100,00 39.600,00
C. Verbindlichkeiten 510.219,49 438.591,54
Summe  561.319,49 478.191,54

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Geiger & Neudecker GmbH, München zum 31. Dezember 2016 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Von der Aufstellungs-Erleichterungsmöglichkeit des § 288 HGB, des § 264 I Satz 3 HGB sowie des § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen wurden beachtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Es wurde vorsichtig bewertet, insbesondere wurden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von den Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss berücksichtigt.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und der Schulden ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

Die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden eingehalten.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen wurden zeitanteilig pro rata temporis angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten. Risiken sind durch Pauschalwertberichtigungen angemessen berücksichtigt worden.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Einzelangaben und Erläuterungen zur Bilanz

Das Stammkapital wird mit T€ 150 ausgewiesen.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von T€ 12 ist durch stille Reserven im Anlagevermögen gedeckt.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 367 enthalten.

Es liegen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren vor.

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es liegen keine Haftungsverhältnisse vor.

V. Sonstige Angaben

Die Firma der Gesellschaft lautet Geiger & Neudecker GmbH. Sitz der Gesellschaft ist München. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 167963 eingetragen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 7 Mitarbeiter.

Die Gesellschaft, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, in den der Jahresabschluss der Geiger & Neudecker GmbH einbezogen wurde, ist die Otto Wöhr GmbH, Korntal-Münchingen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Gesellschaft, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, in den der Jahresabschluss der Geiger & Neudecker GmbH einbezogen wurde, ist die Wöhr Beteiligungs GmbH, Korntal-Münchingen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Herr Hans-Peter Milatin, Schlosser.

München, im Mai 2017

Hans-Peter Milatin,

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses: 19. Mai 2017

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