DaTess Gesellschaft für Datendienste mbH

Freyensteiner Chaussee 3A, 16928 Pritzwalk, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuruppin HRB 7181
Registered
3/21/2005
Industry
Computer facilities management activitiesComputing infrastructure, data processing, hosting and related activities n.e.c.Provision of visiting and assistance services of older persons
Purpose
Der Aufbau und die Entwicklung innovativer Konzepte zur Datenverarbeitung und das Bereitstellen von Verwaltungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung für Altenwohn- und Pflegeheime sowie Unternehmen, die im medizinischen und/oder sozialen Bereich tätig sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DaTess Gesellschaft für Datendienste mbH

Pritzwalk

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 302.445,88 311.554,93
I. Sachanlagen 302.445,88 311.554,93
B. Umlaufvermögen 751.416,58 1.462.496,98
I. Vorräte 2.584,43 4.312,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 631.260,58 1.451.936,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 117.571,57 6.248,32
Aktiva 1.053.862,46 1.774.051,91

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 101.495,06 98.289,33
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 76.495,06 73.289,33
davon Gewinnvortrag 73.289,33 49.813,94
B. Rückstellungen 21.010,77 48.029,62
C. Verbindlichkeiten 931.356,63 1.627.732,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 931.356,63 1.627.732,96
Passiva 1.053.862,46 1.774.051,91

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Neuruppin unter der HR-Nr. B 7181 NP registriert. Erleichterungsvorschriften wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet. Soweit erforderlich wurden einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßig linearer Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
Die Vorräte werden zum Nennwert bilanziert. Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit wirtschaftlich und rechtlich erforderlich, Wertberichtigungen gebildet worden.
Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert und ist betragsgleich im Handelsregister ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag, die zu Erlösen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Stichtag, die zu Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.

3. Angaben zur Bilanz
Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 606 (Vj.: TEUR 1.417) solche gegen Gesellschafter. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen ausschließlich aus Lieferungen und Leistungen.
Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr.
Von den Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 915 (Vj.: TEUR 1.716) solche gegen Gesellschafter.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr.

4. Beschäftigte Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2023 waren im Durchschnitt 11 Mitarbeiter beschäftigt.

5. Geschäftsführung
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2023 war Herr Manfred Dreier-Gehle, Kaufmann.

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer einzeln vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
6. Ergebnisverwendung
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 3.205,73 und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Bilanzgewinn beläuft sich somit auf EUR 76.495,06.

7. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens, der MK-Kliniken AG, zum 31.12.2023 einbezogen.
                     

 

Pritzwalk, 15. April 2024


………………………………    

gez. Manfred Dreier-Gehle, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.

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