Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 7364 KI
Registered
6/17/2005
Industry
Sea and coastal freight water transportOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsIntermediation service activities for freight transport
Purpose
Vermittlung und Durchführung von Seehafenhinterlandtransporten auf dem Schienennetz der Deutschen Bahn AG sowie der Güterkraftverkehr auf der Stra- ße national und international. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art errichten, erwerben oder sich an solchen, auch unter Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung beteiligten sowie Zweigniederlassungen im Inund Ausland errichten.

History

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Management

NameRole
Olaf Petersen
since 6/17/2005
Managing Director

Financial Report

Ostwind GmbH

Wasbek

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 18.648,00 0,00
I. Sachanlagen 18.648,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.185.211,87 1.336.811,53
I. Vorräte 46.165,28 53.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.137.533,17 1.279.972,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.513,42 3.239,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.630,16 11.778,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 298.200,73 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.513.690,76 1.348.589,53

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 23.827,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 323.200,73 1.172,63
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 298.200,73 0,00
B. Rückstellungen 70.040,00 60.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.443.650,76 1.264.162,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.513.690,76 1.348.589,53

Anhang für 2009

Ostwind GmbH, Wasbek

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Ergänzende Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit es der Abnutzung unterliegt, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Anlagegüter mit einem Wert von EUR 150,01 bis zu EUR 1.000,00 werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften in einem Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von fünf Jahren linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Marktpreisen am Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben - unverändert zum Vorjahr - eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren vollständig aus Lieferungen und Leistungen und beinhalten Forderungen gegen den Gesellschafter in Höhe von TEUR 128 (im Vorjahr: TEUR 194).

Bilanzverlust

Der Bilanzverlust enthält einen Verlustvortrag in Höhe von TEUR 1 (im Vorjahr: Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 39).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für nicht genommenen Tarifurlaub der Mitarbeiter gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben - unverändert zum Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren vollständig aus Lieferungen und Leistungen und beinhalten Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter in Höhe von TEUR 838 (im Vorjahr: TEUR 657).

Mit Schreiben vom 29. September 2009 hat der Gesellschafter bzw. die Willy Petersen Güternah- und Fernverkehr, Inh. Olaf Petersen, Wasbek, den Rangrücktritt ihrer Forderungen in Höhe von 450.000,00 EUR erklärt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche aus Steuern in Höhe von TEUR 10 (im Vorjahr: TEUR 58) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 12 (im Vorjahr: TEUR 36).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

Der Posten enthält Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEUR 10 (im Vorjahr: TEUR 4).

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt 60 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Olaf Petersen, Speditionskaufmann, Wasbek.

 

Wasbek, den 15. Juni 2010

Ostwind GmbH

Geschäftsführung

gez. Olaf Petersen

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