La Locanda SM GmbHLiquidated

96450 Coburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Coburg HRB 4755
Registered
4/27/2007
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesContract catering service activities and other food service activitiesSnack bars and the like
Purpose
Der Betrieb von Restaurants

History

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Management

NameRole
Zakaria Sadry
since 6/22/2011
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

La Locanda SM GmbH

Bad Rodach (vormals: Bamberg )

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.000,00
davon eingefordert 0,00 12.000,00
B. Anlagevermögen 12.879,00 29.735,00
I. Sachanlagen 12.879,00 29.735,00
C. Umlaufvermögen 1.642,16 27.221,35
I. Vorräte 445,99 2.321,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 826,51 7.731,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 369,66 17.168,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 36,00 902,64
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.377,50 39.048,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.934,66 108.907,39

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 64.048,40 0,00
III. Jahresüberschuss 1.670,90 -64.048,40
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.377,50 39.048,40
B. Rückstellungen 1.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 50.934,66 108.907,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.209,82 62.528,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.934,66 108.907,39

Anhang


 
Allgemeine Angaben



Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen, einschließlich des Sammelpostens i. S. des § 6 Abs. 2a EStG, wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Zur Bewertung des Vorratsvermögens wurde gemäß § 240 Abs. 4 HGB das Durchschnittswertverfahren angewandt. Zwischen den Werten dieses Verfahrens und den auf der Grundlage von Marktpreisen festgelegten Werten ergaben sich wesentliche Unterschiede, die an dieser Stelle angegeben werden.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften
 
In den Abschreibungen sind planmäßige Abschreibungen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 253 HGB enthalten.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Geschäftsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:                   Herr Zakaria Sadry; Frau Fabrizia Milan (bis 30.6.2008)



Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
                                                                                                                        
                                                                                                                  
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 1.




Sonstige Angaben

1. Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.
2. Der Gesellschafter hat für den Eigenkapitalfehlbetrag eine persönliche Bürgschaft
    abgegeben.
3. Die aktive Tätigkeit der Gesellschaft wurde zum 31.5.2008 vorübergehend
    eingestellt.
4. Frau Fabrizia Milan wurde am 2.7.2008 mit sofortiger Wirkung als
    Geschäftsführerin der Gesellschaft abberufen.
    ( UR.Nr. 0811-D-2008 Notar Dannecker, Coburg )
5. In der Gesellschafterversammlung vom 22.02.2010 wurde beschlossen, den
    Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Coburg, 24.02.2010

Zakaria Sadry, Geschäftsführer

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