DP DiggiPics GmbHLiquidated

10435 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 82006
Previous
The Shack Berlin GmbH
Registered
7/5/2004
Industry
Development and processing of photographs and provision of other photographic servicesProvision of other services for non-artistic eventsDiagnostic imaging activities
Purpose
Die Erstellung von Film- und Multi-Media-Produktionen sowie sonstige nicht erlaubnispflichtige Dienstleistungen aller Art.

History

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Management

NameRole
Michael-Ralf Beims
since 12/19/2022
Liquidator
Markus Elmar Skroblies
since 12/19/2022
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€18,900
75.00%
€6,300
25.00%

Financial Report

The Shack Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 36.594,50 51.374,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.919,00 3.879,00
II. Sachanlagen 33.675,50 47.495,50
B. Umlaufvermögen 250.329,91 261.751,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.703,98 146.504,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.899,14 15.942,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 178.625,93 115.246,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.132,06 1.132,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 288.056,47 314.257,63

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 255.388,19 249.916,11
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Gewinnvortrag 224.716,11 300.954,73
III. Jahresüberschuss 5.472,08 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -76.238,62
B. Rückstellungen 4.500,00 4.500,00
C. Verbindlichkeiten 28.168,28 59.841,52
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.168,28 59.841,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 288.056,47 314.257,63

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmaßnahmen

Der Jahresabschluss der Firma The Shack Berlin GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerrechtlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von einem Wert ab € 410,00 werden gemäß steuerrechtlicher Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben..

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:      Herr Axel Welsch

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.472,08 €
soll mit dem bestehenden Gewinnvortrag i. H. v.  224.716,11 €
als verbleibender Gewinnvortrag i. H. v. 230.188,19 €
 auf neue Rechnung vorgetragen werden

Auf der Gesellschafterversammlung vom 05. April 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Weiterhin wurde auf dieser Gesellschafterversammlung der Jahresabschluss 2012 festgestellt und genehmigt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2013 festgestellt.

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