Innomotive Safety Systems Verwaltungs GmbH
Same addressActivities of holding companies
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
David Guitton since 3/29/2012 | Managing Director |
Peter Sailer since 5/6/2010 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
S***** G****** | 15.00% |
| Name | Ownership |
|---|---|
Delfingen Industry S.A. | 85.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
REIKU GmbHWiehlJahresabschluss zum 31. Dezember 2023BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023REIKU GMBH, WIEHLA K T I V A
P A S S I V A
REIKU
GMBH, WIEHL
|
| Firmenname laut Registergericht: | REIKU GmbH |
| Firmensitz laut Registergericht: | Wiehl |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | Köln |
| Register-Nr.: | HRB 38425 |
Der Jahresabschluss der REIKU GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde vom Grundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft.
Größenabhängige Aufstellungserleichterungen und Schutzklauseln wurden (teilweise) in Anspruch genommen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Einzig im Bereich der Vorräte und der Bestandsveränderung wurden Änderungen im Ausweis vorgenommen, im Zuge dessen auch deren Vorjahreszahlen mit angepasst wurden. Innerhalb der Vorräte wurden im Vorjahr dabei TEUR 327 von den fertigen Erzeugnissen und Waren in die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umgegliedert sowie Aufwendungen aus der Bestandsveränderung in Höhe von TEUR 22 aus dem Materialaufwand in die Bestandsveränderung der fertigen Erzeugnisse umgebucht.
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen in Anlehnung an die Höchstsätze der steuerlichen AfA-Tabellen, bilanziert.
Im Rahmen der Bewertung von Gegenständen des Anlagevermögens lagen keine Umstände vor, die zu einer außerplanmäßigen Abschreibung berechtigten oder zu anderen als den am Abschlusstichtag beizulegenden Werten führten. Gründe für Zuschreibungen bestanden nicht.
Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Dabei wurden die Wertansätze gegenüber dem Vorjahr vollumfänglich beibehalten.
Die Fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet, die neben den Einzelkosten auch Zuschläge für Gemeinkosten umfassen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.
Bei den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen wurden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.
Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit den Nennwerten angesetzt.
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie sind zum Nennwert angesetzt.
Das Eigenkapital ist mit dem Nominalwert ausgewiesen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen entfallen in Höhe von TEUR 3.320 auf Gesellschafter (§ 42 Abs. 3 GmbHG).
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 7 enthalten.
Sämtliche ausgewiesene Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.
Eigenkapital
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 4.815 enthalten.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch die üblichen Eigentumsvorbehalte zugunsten der Lieferanten aus der Lieferung von Waren sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen besichert.
Wie im Vorjahr haben sämtliche Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
IV. SONSTIGE ANGABEN
Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 42 Arbeitnehmer beschäftigt.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen und außerbilanzielle Geschäfte
In Zusammenhang mit Mietverträgen über die Überlassung von Immobilien fallen jährliche Mietzahlungen an. Die Verträge haben eine unbestimmte Laufzeit; der jährliche anfallende Mietaufwand beläuft sich auf TEUR 258.
Konzernzugehörigkeit
Der Jahresabschluss der REIKU GmbH wird seit dem 1. April 2023 in den Konzernabschluss der Delfingen Industry S.A., Anteuil, Frankreich, einbezogen.
Wiehl, den 19. April 2024
| gez. Peter Sailer | gez. David Guitton |
| (Geschäftsführer) | (Geschäftsführer) |
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der REIKU GmbH, Wiehl, wurde am 21. Oktober 2024 festgestellt.
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