Eumex Instrumentebau GmbH

Haidering 7, 65321 Heidenrod, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 16281
Registered
11/6/1992
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of electric instruments and appliances for measuring, testing and navigation
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb elektronischer Instrumente sowie Dienst- und Beratungsleistungen auf dem Gebiet der chemischen und physikalischen Analyse.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Gisela Fiedler
since 6/4/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Am Sonnenhang 15, 65321 Heidenrod
€38,400
75.00%
Am Sonnenhang 15, 65321 Heidenrod
€12,800
25.00%

Financial Report

Eumex Instrumentebau GmbH

Heidenrod

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.131,00 15.972,00
I. Sachanlagen 12.131,00 15.972,00
1. technische Anlagen und Maschinen 1.117,00 3.099,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.014,00 12.873,00
B. Umlaufvermögen 208.810,78 165.722,33
I. Vorräte 141.368,95 129.590,93
1. fertige Erzeugnisse und Waren 141.368,95 129.590,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.898,86 31.476,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.898,86 30.315,84
2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 1.161,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53.542,97 4.654,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.581,30 6.916,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 228.523,08 188.610,68

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 122.725,49 122.398,80
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 51.200,00 51.200,00
II. Gewinnvortrag 71.198,80 70.010,98
III. Jahresüberschuss 326,69 1.187,82
B. Rückstellungen 1.226,13 6.554,83
1. Steuerrückstellungen 626,13 173,00
2. sonstige Rückstellungen 600,00 6.381,83
C. Verbindlichkeiten 104.571,46 59.657,05
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.939,36 257,05
2. sonstige Verbindlichkeiten 100.632,10 59.400,00
davon aus Steuern 8.616,92 3.040,20
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 22,40 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 228.523,08 188.610,68

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Verbindlichkeiten

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 91.992,78 €Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Fiedler Orren Gesellschafter-Geschäftsführer unbeschränkt Am Sonnenhang 15 65321 Laufenselden

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Fiedler Naveena Gesellschafter-Geschäftsführerin unbeschränkt Am Sonnenhang 15 65321 Laufenselden

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2011

 

Laufenselden 30.05.2012

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