Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 4321
Registered
4/28/1992
Industry
Retail sale of stationery, school and office suppliesRetail sale of games and toysRetail sale of books
Purpose
ist der Einzelhandel mit Papier- und Bürobedarf, Spielwaren und Büchern und artgleichen Gegenständen.

History

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Management

NameRole
Anton Kestel
since 1/14/2021
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

35.13% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
35.13%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Anton Kestel
97199 Ochsenfurt
35.13%

Financial Report

Huttner GmbH

Ochsenfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 48.582,00 86.147,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.916,00 29.549,00
II. Sachanlagen 11.666,00 22.498,00
III. Finanzanlagen 34.000,00 34.100,00
B. Umlaufvermögen 152.199,03 438.076,87
I. Vorräte 92.796,30 332.845,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.344,07 101.478,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.058,66 3.753,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.624,36 7.675,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 215.913,74 71.086,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 418.319,13 602.985,04

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 171.086,17 171.585,14
III. Jahresfehlbetrag 144.827,57 -498,97
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 215.913,74 71.086,17
B. Rückstellungen 3.224,00 6.276,00
C. Verbindlichkeiten 415.095,13 596.709,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 418.319,13 602.985,04

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Huttner GmbH wird nach handelsrechtlichen Anforderungen gemäß §§ 340 ff. HGB in der Fassung des BilMoG sowie dem GmbHG aufgestellt und unter Gegenüberstellung der Werte zum 31. Dezember 2013 ausgewiesen.

Für die Gewinn- und. Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Angabe der Geschäftsführervergütung ist gemäß § 286 IV HGB unterblieben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften nach der linearen und der degressiven Methode. Von steuerlichen Sonderabschreibungen wurde kein Gebrauch gemacht.

Zugänge von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften in einem Sammelposten aktiviert und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zu niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert, vermindert um Pauschalwertberichtigungen für das allgemeine Kreditrisiko bewertet. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten, die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Sie beinhalten alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden insbesondere Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten ausgewiesen.

Die Forderungen beinhalten keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 968,88 € (Vj.: 18.608,51 €) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 0,00 € (Vj.: 0,00 €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 48.581 € (Vj.: 274 T€).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beträgt 358.909 € (Vj.: 253 T€ ).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben nach § 42 GmbHG

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 0,00 € (Vj.: 0,00 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen zum Abschlussstichtag 178.176,22 €.

(Vj.: 326.317,50 €).

Bilanzielle Überschuldung Zum 31.12.2014 ergibt sich eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von 215.913,74 €. Es bestehen Rangrücktritte des Gesellschafters sowie weiterer Gläubiger über insgesamt 218.176,22 €. Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts liegt damit nicht vor.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Anton Kestel, Ochsenfurt

 

Ochsenfurt, den 30. Juni 2015

Anton Kestel, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2015 festgestellt.

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