W-Objektgesellschaft mbHLiquidated

90491 Nürnberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 21748
Registered
2/21/2005
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Tätigkeiten, die nach § 34 der Gewerbeordung einer Erlaubnis bedürfen, sind nicht Unternehmensgegenstand.

History

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Management

NameRole
Robert Dr. Bühler
since 11/21/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Nürnberg
€25,000
100.00%

Financial Report

W-Objektgesellschaft mbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 3.005.461,68 3.002.813,31
I. Vorräte 2.958.691,00 2.965.212,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.851,51 11.179,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.919,17 26.421,78
B. Rechnungsabgrenzungsposten 11.281,49 11.031,32
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.946.734,54 2.810.560,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.963.477,71 5.824.404,73

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.835.560,10 2.667.354,64
III. Jahresfehlbetrag 136.174,44 168.205,46
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.946.734,54 2.810.560,10
B. Rückstellungen 4.798,16 4.200,00
C. Verbindlichkeiten 5.958.679,55 5.820.204,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.958.679,55 5.820.204,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.963.477,71 5.824.404,73

Anhang


für das Geschäftsjahr 2011
der Firma W-Objektgesellschaft mbH   
  

I. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den geltenden Vorschriften des
3. Buches des Handelsgesetzbuches erstellt. Für das Unternehmen kommen die Regelungen für "kleine Kapitalgesellschaften" im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB zur Anwendung.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§§ 266, 275 HGB), branchenspezifische Abweichungen waren nicht vorzunehmen. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Angaben gemäß § 268 Abs. 5 S. 1 sowie § 285 Nr. 1, 2 HGB im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Vorratsvermögen

Die Vorräte wurden in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften zu Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu einem niedrigeren Wert, der den Gegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, flüssige Mittel

sind mit den Nennwerten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zur Vermeidung einer Überschuldung bzw. einer Unterkapitalisierung der Gesellschaft tritt die Sparkasse mit ihren Forderungen, die einen Betrag von € 3.000.000,00 übersteigen, im Rang gegenüber allen anderen Gläubigern der Gesellschaft zurück. Dieser Rangrücktritt betrifft auch zukünftige Zinsen aus der nicht im Rang zurückgetretenen Forderung über € 3.000.000,00.

Rückstellungen

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen, die allen am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung tragen, erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Verbindlichkeiten

sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
  

II. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz


Verbindlichkeiten

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:
  

Art der Verbindlichkeit
Betrag
davon mit einer Restlaufzeit
davon gesichert
Art der
zum 31.12.2011
 
bis 1 J.
über 5 J.
durch Pfand-
Sicherheit
 
 
 
 
oder ähnliche
 
 
 
 
 
Rechte
 
 
T€
T€
T€
T€
 
 
(Vorjahr)
(Vorjahr)
 
 
 
gegenüber Kreditinstituten
5.953,8
5.953,8
0,0
0,0
-
 
(5.816,6)
(5.816,6)
 
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
4,3
4,3
0,0
0,0
-
 
(3,6)
(3,6)
 
 
 
sonstige Verbindlichkeiten
0,6
0,6
0,0
0,0
-
 
5.958,7
5.958,7
0,0
0,0
 
 
(5.820,2)
(5.820,2)
 
 
 



Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind teilweise durch Grundschulden gesichert.
  

III. Ergänzende Angaben


Angaben zu Leitungsorganen

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Dr. Robert Bühler bestellt.

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2012 festgestellt.

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