Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 106419
Registered
9/16/1997
Industry
PlasteringManufacture of plaster products for construction purposesGlazing
Purpose
Ausführung sämtlicher Gipser- und Stukkateurarbeiten.

History

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Management

NameRole
Enes Zhegrova
since 5/31/2022
Managing Director
Gabriele Dietrich
since 5/31/2022
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Karlheinz Otto Dietrich
Wüstenrot
DEM 25,500
51.00%
Enes Zhegrova
Pfeldelbach
DEM 24,500
49.00%

Financial Report

Dietrich GmbH

Wüstenrot

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

28.488,00

29.643,00

Sachanlagen

28.488,00

29.643,00

B. Umlaufvermögen

130.882,08

121.269,95

I. Vorräte

111.312,61

77.120,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

19.434,27

43.993,62

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

135,20

156,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten

784,95

640,52

Summe Aktiva

160.155,03

151.553,47



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

19.702,44

15.736,72

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

5.862,15

9.827,87

B. Rückstellungen

6.170,00

3.500,00

C. Verbindlichkeiten

134.282,59

132.039,75

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

277,00

Summe Passiva

160.155,03

151.553,47

ANHANG

für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

- für Offenlegungszwecke -

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dietrich GmbH wurde aufgrund der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, des Steuerrechts, sowie der Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs.1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, sie wurden über die Nutzungsdauer planmäßig oder gegebenenfalls außerplanmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden linear und degressiv nach den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. Von dem Übergang von der degressiven zu der linearen Abschreibung wurde Gebrauch gemacht, sobald die lineare Abschreibung auf die Restnutzungsdauer zu höheren Abschreibungsbeträgen führte als die degressive Abschreibungsmethode. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt worden. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten aus Altjahren wurde entsprechend den Vorschriften nach § 6 Abs. 2a EStG weiter abgeschrieben. In der BilMoG-Anpassungsbilanz werden die bisherigen Werte fortgeführt und entsprechend der alten Rechtslage aufgelöst.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Stichtagswerten. Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten und die notwendigen Gemeinkosten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Bank- und Kassenguthaben entsprechen den Nominalwerten.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Alle übrigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Das Eigenkapital wird entsprechend dem Gesellschaftsvertrag bilanziert.

Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, ist eine Umrechnung in Euro auf der Basis des amtlich festgelegten Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag erfolgt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet ausschließlich die Periodenabgrenzung laufender Aufwendungen.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Die Beträge von Posten der Bilanz oder GuV mit denen des vorangegangenen Geschäftsjahres sind vergleichbar.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt, der nicht offengelegt wird.

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen 11.414,75 €.

Die Forderungen der sonstigen Vermögensgegenstände sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2010 auf insgesamt 134.282,59 € davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 134.282,59 €. Restlaufzeiten über 5 Jahre bestanden nicht.

Gegenüber Gesellschafter bestehen - gesondert ausgewiesenen - Verbindlichkeiten von insgesamt 20.120,99 €. Im Vorjahr wurden die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter ebenso bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Bilanzverlust beträgt 5.862,15 €

- davon entfällt auf den Jahresüberschuss 3.965,72 €

- davon entfällt auf den Verlustvortrag 9.827,87 €

3. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Gabriele Dietrich, Kauffrau

Wüstenrot, 12. Mai 2011

Dietrich GmbH

Gabriele Dietrich, Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.04.2011

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