Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 739710
Registered
2/28/2020
Industry
Agents involved in the sale of agricultural machinery and equipmentWholesale of agricultural machinery, equipment and suppliesAgents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods
Purpose
Der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Dünge- und Futtermitteln, landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln, Landmaschinen, landwirtschaftlichen Geräten, Handel mit Vieh aller Art sowie Durchführung von landwirtschaftlichen Lohnarbeiten nicht handwerklicher Art. Weiter ist Gegenstand der Betrieb einer Werbeagentur für den Agrarbereich.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hartmut Schmid
since 1/21/2021
Procura
Bernhard Helmut Lehner
since 2/28/2020
Managing Director

Beneficial Owners

65.10% identified34.90% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Bernhard Helmut LehnerLEHNER Maschinenbau GmbH+1
60.00%
A*** M**** L*****LEHNER Maschinenbau GmbH
5.10%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
29.90%
5.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€150,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Lehner Agrar GmbH

Westerstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024

Bilanz

Aktiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Anlagevermögen 12.583.565,98 9.887.908,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40.575,00 0,00
II. Sachanlagen 12.542.435,33 9.887.353,22
III. Finanzanlagen 555,65 555,65
B. Umlaufvermögen 6.152.969,09 3.651.930,95
I. Vorräte 2.081.176,91 1.756.961,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.728.289,22 1.514.990,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 343.502,96 379.978,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 104.064,29 133.860,89
Summe Aktiva 18.843.327,96 13.673.700,71

Passiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Eigenkapital 6.602.397,27 6.251.359,51
I. Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 6.452.397,27 6.101.359,51
B. Rückstellungen 290.510,75 431.497,99
C. Verbindlichkeiten 11.950.419,94 6.990.843,21
Summe Passiva 18.843.327,96 13.673.700,71

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt (§§ 287 Nr. 7, 288 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

2. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sind aus dem Abschreibungsverzeichnis ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Angaben gem. § 268 Abs. 4 HGB (Restlaufzeit der Forderungen von mehr als 1 Jahr ) ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie in dem unter dem Gliederungspunkt I des Anhangs dargestellten Rückstellungsspiegel zusammen.

Die Angaben gem. § 268 Abs. 5 HGB (Restlaufzeit der Verbindlichkeiten) ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer 2024

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Lehner Helmut Geschäftsführer Alleinvertretung
Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Stähle Julian Geschäftsführer Alleinvertretung

D. Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 10.10.2024 wurde der Jahresabschluss zum 30. Juni 2024 genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wurde Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2024

Helmut Lehner

 

Westerstetten, den 10.10.2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.10.2024.

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