Starke Software GmbHLiquidated

24149 Kiel, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 7059 KI
Registered
11/19/1996
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareRetail sale of computers, peripheral units and softwareComputer consultancy activities
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Computerprogrammen (Software) sowie der Handel mit Computern und anderen elektronischen Geräten (Hardware).

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ralf Buchner
since 7/4/2024
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
50000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Starke Software GmbH

Schwentinental

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 62.860,00 754.629,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 55.430,00 737.023,75
II. Sachanlagen 7.430,00 17.606,00
B. Umlaufvermögen 2.222.157,03 1.518.444,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.148.154,32 862.511,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 74.002,71 655.933,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 50.608,77 19.346,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.335.625,80 2.292.420,53

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 323.560,25 323.560,25
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 297.995,66 297.995,66
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 161.710,00 159.450,00
C. Verbindlichkeiten 414.421,49 309.237,74
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 88,17 1.544,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.403.325,86 1.452.810,94
E. Passive latente Steuern 32.608,20 47.361,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.335.625,80 2.292.420,53

Anhang 2022

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Starke Software GmbH hat ihren Sitz in Kiel. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 7059 KI eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Es werden die Erleichterungen gemäß § 267, § 274 a, § 276 und § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nach­folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird in Anspruch genommen. Sie werden mit den bei deren Entwicklung anfallenden Herstellungskosten bewertet.

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Dabei wird die Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands nach dessen Produktlebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden können.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis EUR 800,00 werden im Zeitpunkt ihres Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksich­tigt.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und werden mit den nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Geldeingänge, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Latente Steuern werden auf zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen gebildet, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt, der angewandte Steuersatz beträgt 30 %.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 2.042.267,16 (i.V. EUR 679.256,24); ausgewiesen wird eine Darlehensforderung. Die Forderung wird mit 2,0 % p.a. verzinst.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde noch nicht auf Euro umgestellt und beträgt DM 50.000,00 (EUR 25.564,59).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

V. Erläuterungen zur Gewinn  und Verlustrechnung

Ergebnisabführung aufgrund eines  Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages

Auf Basis des am 20. Dezember 2010 unterzeichneten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags wurde der Jahresüberschuss im Rahmen der Ergebnisübernahme in Höhe von EUR 2.456.285,22  (i.V. EUR 537.524,10) an die Buchner und Partner GmbH, Kiel, abgeführt.

VI. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 52 (i.V. 50) Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Herr Daniel Starke, Kaufmann, Kiel

Kiel,  5. September 2023

Daniel Starke
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.10.2023 festgestellt.

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