Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 725185
Registered
1/17/2008
Industry
Computer consultancy activitiesManufacture of plastic packing goodsBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Die Beratung bezüglich der Anwendung und die Auftragsvermittlung von textilen Verschlusssystemen und artverwandten Produkten für die verarbeitende Industrie sowie diesbezügliche Konzeption, Implementierung und Kontrolle weltweiter Logistik- und Qualitätssicherungssystemen.

History

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Management

NameRole
Bernd Kunkler
since 1/17/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mössingen
€30,000
100.00%

Financial Report

kunkler GmbH

Mössingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 8.613,00 8.781,00
I. Sachanlagen 8.613,00 8.781,00
B. Umlaufvermögen 80.816,68 72.772,21
I. Vorräte 17.954,28 14.577,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.290,59 18.087,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.571,81 40.107,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 712,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.141,68 81.553,21

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 50.619,57 39.623,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 14.623,16 -2.319,37
III. Jahresüberschuss 10.996,41 16.942,53
B. Rückstellungen 15.117,60 7.723,62
C. Verbindlichkeiten 24.404,51 34.206,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.141,68 81.553,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HBG) sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grund wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Für die einzelnen Posten des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert zum Vorjahr maßgebend.

Die Wertansätze in der Bilanz der Kunkler GmbH zum 31.12.2013 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt. Die Abschreibung erfolgt nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus geminderter Verwertbarkeit ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter von TEUR 9 (im Vorjahr: TEUR 6). Es handelt sich dabei um sonstige Forderungen.

Eigenkapital

Der in den Bilanzgewinn / Bilanzverlust einbezogene Gewinnvortrag beträgt TEUR 14 (im Vorjahr: TEUR 16).

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten. Sie entfallen in Höhe von TEUR 0,9 (im Vorjahr: TEUR 6) auf ein Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto wird mit3,5 % verzinst.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Bernd Kunkler, Gesamtgeschäftführer

 

Mössingen, 29.10.2015

Bernd Kunkler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.11.2015.

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