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Register court Bonn HRB 13248
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Böffgen Gesellschaft mbH
Registered
11/26/2001
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in interior design
Purpose
die Beratung von Unternehmen im Bereich Strategie und Marketing sowie die Durchführung von Seminaren.

History

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Management

NameRole
Bernhard Böffgen
since 10/1/2009
Liquidator

Financial Report

BN-Consult GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 3.122,00 30.662,30
I. Sachanlagen 3.122,00 4.952,00
II. Finanzanlagen 0,00 25.710,30
B. Umlaufvermögen 60.459,38 87.851,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.709,62 66.647,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 5.175,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.749,76 21.204,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 187,09 234,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.768,47 118.747,89

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 45.145,66 93.172,54
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 15.762,63 15.762,63
III. Bilanzgewinn 4.383,03 52.409,91
davon Gewinnvortrag 2.409,91 52.388,72
B. Rückstellungen 4.080,00 9.056,37
C. Verbindlichkeiten 14.542,81 16.518,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.542,81 15.933,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.768,47 118.747,89

Anhang




 
Der Jahresabschluss der BN-Consult GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und
Finanzlage


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten


Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 5.175,90).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 14.542,81 (Vorjahr: Euro 15.933,98).


Informationen zur Bilanz

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0,00  Euro
Forderungen
0,00  Euro
Verbindlichkeiten
1.924,59  Euro




Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.


Angabe des gezeichneten Kapitals in DM bzw. Euro


Herr Bernhard Böffgen, Am Rheindorfer Ufer 4, 53117 Bonn 25.000,00 €


Zusätzliche Angaben

 

Angabe des im Geschäftsjahr für den Abschlussprüfer bzw. Konzernabschlussprüfer als Aufwand
erfasste Honorar für a) die Abschlussprüfung, b) sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen, c)
Steuerberatungsleistungen, d) sonstige Leistungen.


Die "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" enthalten das als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers.

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt insgesamt Euro 2.038,00 und gliedert sich wie folgt:
  

a)  Abschlussprüfung
0,00  Euro
b)  sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen
0,00  Euro
c)  Steuerberatungsleistung
2.038,00  Euro
d)  sonstige Leistungen
0,00  Euro




Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
 Bernhard Böffgen
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


  

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