Fahrschule.de Internetdienste GmbH

Tailfinger Straße 29, 70567 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 22382
Registered
12/13/2000
Industry
Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsOther information service activitiesComputer consultancy activities
Purpose
Der Betrieb eines Webservers zur bundesweiten Präsentation von Fahrschulen, Lehrmaterialien für Fahrschulen und Fahrschüler, Übungsmaterial für Fahrschüler und damit zusammenhängenden Waren, Dienstleistungen und Informationen unter der Domain Fahrschule.de, sowie die Erstellung, Betreuung und Vermarktung von Internetangeboten aller Art und die Beratung bei Konzeption und Durchführung von Werbemaßnahmen sowie die Durchführung solcher Maßnahmen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Tailfinger Straße 29, 70567 Stuttgart
€25,000
100.00%

Financial Report

Fahrschule.de Internetdienste GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.671,50 11.235,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.329,00 5.511,00
II. Sachanlagen 7.342,50 5.724,50
B. Umlaufvermögen 55.939,81 49.353,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.216,69 11.560,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.723,12 37.793,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10,00 15,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 70.621,31 60.604,40

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 51.739,65 42.261,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 17.261,57 0,00
III. Jahresüberschuss 9.478,08 17.261,57
B. Rückstellungen 5.190,00 3.505,00
C. Verbindlichkeiten 13.691,66 14.837,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.691,66 14.837,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 70.621,31 60.604,40

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden, sofern überhaupt vorhanden, im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Wertberichtigungen waren zum Bilanzstichtag sowohl in Form von Einzel - als auch Pauschalwertberichtigungen vorzunehmen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten i.H.v. Euro 5.228,91.

Diese Verbindlichkeiten wurden mit einem Zinssatz von i = 5 % p.a. auf den durchschnittlichen Stand verzinst.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn

Volker Kolb geführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 9.478,08.

Auf neue Rechnung werden Euro 9.478,08 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.228,91 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.147,25 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2012 festgestellt.

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