Karl Hahn GmbHLiquidated

86757 Wallerstein, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 10462
Registered
2/21/1989
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationTrade of steam, hot water and cooled airWholesale of plumbing and heating equipment and supplies
Purpose
Ausführung von Zentralheizungs- und Lüftungsbauten, von Gas- und Wasserinstallationen und von Bauschlosserarbeiten, als auch der Handel mit Landmaschinen und deren Reparatur.

History

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Management

NameRole
Dagmar Hahn
since 1/7/2019
Managing Director
Margit Hahn
since 8/9/2002
Procura

Financial Report

Karl Hahn GmbH

Wallerstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

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Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 540.938,22 551.218,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 234.858,42 242.637,65
III. Finanzanlagen 306.075,80 308.577,26
B. Umlaufvermögen 2.018.162,18 1.754.929,67
I. Vorräte 64.450,00 43.620,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 712.183,79 678.286,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.241.528,39 1.033.023,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.503,52 6.266,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.565.603,92 2.312.415,05
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Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 1.663.668,93 1.411.960,59
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Gewinnvortrag 1.399.178,30 1.145.737,29
III. Jahresüberschuss 251.708,34 253.441,01
B. Rückstellungen 595.343,89 635.990,68
C. Verbindlichkeiten 306.591,10 264.463,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.565.603,92 2.312.415,05

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Karl Hahn GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 436.793,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz: 4,88%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen: 0,00%
zugrunde gelegte Sterbetafel: Richttafeln 2005 G Dr. Klaus Heubeck

Auf Grund der geänderten Bewertung der laufenden Pensionen war eine Auflösung der Rückstellungen i. H. v. 3.196,00 € erforderlich. 

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 306.591,10 (Vorjahr: Euro 264.463,78).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Karl Hahn
ausgeübter Beruf: Handwerksmeister


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

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Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen
136.486,95
Verbindlichkeiten
0,00

sonstige Berichtsbestandteile



Nördlingen, März 2015
gez. Karl Hahn


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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