Heckenrose GmbHLiquidated

77975 Ringsheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 706156
Previous
Heckenrose Hotel-Restaurant GmbH
Registered
12/14/2010
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsActivities of holding companiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Beratung für Hotellerie und Gastronomie sowie die Durchführung von Kochevents außer Haus.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
25.00%
25.00%
Claire Meyer zur Capellen
25.00%

Shareholders

6 shareholders

GmbH structure

5 of 6 shown

M*** G***********
€5,000
16.67%
A******* S*********
€5,000
16.67%
N******* R****
€5,000
16.67%
H****** S*******
€5,000
16.67%
M****** R****
€5,000
16.67%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Heckenrose Hotel-Restaurant GmbH

Ringsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 116.721,35 144.934,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 126,50 1.213,00
II. Sachanlagen 116.594,85 143.721,35
B. Umlaufvermögen 45.397,90 71.237,65
I. Vorräte 21.958,00 17.688,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.382,98 53.017,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.056,92 532,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 162.119,25 216.172,00

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 45.236,85 37.388,74
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 7.388,74 6.869,45
III. Jahresüberschuss 7.848,11 519,29
B. Rückstellungen 10.263,00 6.332,93
C. Verbindlichkeiten 106.619,40 172.450,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 162.119,25 216.172,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.382,98 0,00 53.017,01 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 4.109,13 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 30.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 106.619,40 92.846,39 0,00
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 172.450,33 151.093,12 0,00

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Mike Germershausen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen, bzw. sind im Erläuterungsbericht dargestellt.

 

Ringsheim, den 22. Oktober 2015

Mike Germershausen, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.10.2015.

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