OMIKRON PROPERTY GmbHLiquidated

Friedrichstraße 153A, 10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 118886
Registered
3/31/2009
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb von Grundstücken im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie deren Verwaltung.

History

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Management

NameRole
Avi Abraham Shaked
since 3/1/2017
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Leponaco Ltd.CYP
94.00%
Truday Trading LimitedCYP
6.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Netmanage Trading Limited
Cyprus
€26,500
53.00%
Leponaco Ltd
Cyprus
€23,500
47.00%

Financial Report

Omikron Property GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 910.361,70 922.227,28
I. Sachanlagen 807.648,00 823.170,00
II. Finanzanlagen 102.713,70 99.057,28
B. Umlaufvermögen 154.780,80 75.918,06
I. Vorräte 120.266,27 56.164,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 348,98 131,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.165,55 19.622,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.236,04
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 23.137,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.065.142,50 1.022.518,76

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 16.626,30 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 48.137,38 2.196,65
III. Jahresüberschuss 39.763,68 -45.940,73
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 23.137,38
B. Rückstellungen 8.100,00 8.150,00
C. Verbindlichkeiten 1.038.516,73 1.011.211,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.899,47 3.157,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.065.142,50 1.022.518,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses wurde unter Anwendung des § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB um die Posten Ausleihungen an nahestehende Unternehmen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternahmen erweitert. Darunter werden Ausleihungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag gegenüber Unternehmen auszuweisen sind, welche zur gleichen Unternehmensgruppe gehören, ohne dass dafür ein Konzernabschluss nach § 290 HGB aufzustellen wäre oder ein solcher nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt würde.

Langfristige Darlehensforderungen gegen nahestehende Unternehmen werden seit dem Geschäftsjahr 2011 als Ausleihungen an nahestehende Unternehmen ausgewiesen. In den Vorjahren erfolgte ein Ausweis im Umlaufvermögen. Die entsprechenden Vorjahreswerte wurden angepasst.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie das das Eigenkapital wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel (Anlage 4) zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
Verbindlichkeitenspiegel
Gesamtbetrag
kleiner 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
Art der Verbindlichkeit
zum 31. Dezember 2011
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 652.589,85 15.070,18 637.519,67
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.779,89 3.779.89 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen 284.035,02 1.634,02 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 13.846,97 0,00 13.846,97
954.251,73 20.484,09 651.366,64
davon mit einer Restlaufzeit
größer 5 Jahre
0,00
0,00
282.401,00
0,00
282.401,00

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte die Geschäftsführung der Omikron Property GmbH durch den Geschäftsführer:

Herrn Raanan Gabay, Berlin

Mit Wirkung zum 24. Mai 2013 wurde Herr Gabay als Geschäftsführer abberufen und Herr Avi Abraham Shaked zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Herr Shaked ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, den 27. Mai 2013

Omikron Property GmbH

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.5.2013.

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