Nord-Dach eG

Rostock

Master Data

Registry
Register court Rostock GnR 34
Registered
8/12/1991
Industry
Activities of holding companiesActivities of cooperativesOperation of tree nurseries
Purpose
Gegenstand von Amts wegen berichtigt und ergänzt, nun: Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten sowie Schornsteinkopfsanierung und Bauwerksabdichtungen. Zur wirtschaftlichen Förderung ihrer Mitglieder kann die Genossenschaft sich an anderen Unternehmen beteiligen oder zu diesem Zweck rechtlich selbständige Unternehmen gründen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zulässig. Die Genossenschaft kann auch Nichtmitglieder beschäftigen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sebastian Kunz
since 9/7/2022
Board Chair

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Nord-Dach eG

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.825,04 5.825,04 10,04 10,04
II. Sachanlagen 408.479,84 209.643,84
III. Finanzanlagen 9.000,00 9.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 20.496,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 366.668,24 75.165,20
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 685.682,69 490.980,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 734,29 1.905,96
Summe Aktiva 1.476.390,10 807.201,99

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 59.000,00
II. Kapitalrücklage 607.944,94 605.691,98
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.072,55 1.228,78
B. Rückstellungen 604.072,64 121.224,56
C. Verbindlichkeiten 209.299,97 20.056,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 1.473.390,10 807.201,99

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Die Nord-Dach eG mit Sitz in Rostock ist registriert beim Amtsgericht in Rostock und eingetragen unter der Registernummer GnR 34.

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

Von der Darstellungsstetigkeit in Bilanz und GuV wurde nicht abgewichen.

Die in der Bilanz und der GuV angegebenen Beträge sind mit dem Vorjahresbeträgen vergleichbar.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die der geschätzten Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungssätzen zugrunde.

Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände wurde linear abgeschrieben. Bei der Bemessung der Abschreibungen wurden die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern, die sich grundsätzlich an den Tabellen der Finanzverwaltung orientieren, zu Grunde gelegt.

Die Finanzlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko und das zinsfreie Zahlungsziel bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Kostenvorauszahlungen.

Unter den Geschäftsguthaben werden die auf die gezeichneten Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den Rückstellungen mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr behält die Genossenschaft den höheren Wert bei und nimmt keine Abzinsung vor.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanz wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses nach § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Gesetzliche Rücklagen Andere Ergebnisrückl.
EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
Anfangsbestand 595.018,00 595.018,00 14.673,98 7.340,25
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr 0,00 0,00 1.228,78 2.924,13
Entnahme für Jubiläumzuwend. 0,00 0,00 0,00 183.361,26

Einstellung aus Jahresüber-Schuss Geschäftsjahr

a) Pflichtzuweisungen 0,00 0,00 1.024,18 409,60
Endbestand 595.018,00 595.018,00 12.926,94 10.673,98

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere enthalten:

Rückstellung Einmalzahlung EUR 560.000,00

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr bzw. über 5 Jahre:

bis zu 1 Jahr
Verbindlichkeiten Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
- gegenüber Kreditinstituten 29.943,68 0,00
- aus Lieferungen und Leistungen 15.132,49 3.382,72
- sonstige Verbindlichkeiten 36.963,24 16.673,95

Von den Verbindlichkeiten haben insgesamt 7.485,84 EUR eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen dem üblichen Eigentumsvorbehalte.

D. Sonstige Angaben

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, deren Risiken, Vorteile und finanziellen Auswirkungen wesentlich sind:

Leasingverpflichtungen 3.449,16 EUR

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Vollzeit Teilzeit
Kaufmännische Mitarbeiter 1,0 0,0
Gewerbliche Mitarbeiter 9,3 0,0
10,3 0,0
Höhe des Geschäftsanteils 500,00 EUR

Außerdem wurde durchschnittlich 3 Auszubildender beschäftigt.

Mitgliederbewegung

Zahl der Mitglieder Anzahl der Geschäftsanteile
Anfangsbestand 11 118
Abgang 1 18
Endbestand 10 100

Die Geschäftsguthaben verbleibender Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um - 9.000,00 EUR

Höhe des Geschäftsanteils 500,00 EUR

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband e.V.

Geschäftsstelle Schwerin

Wismarsche Str. 302

19055 Schwerin

Mitglieder des Vorstandes:

Sebastian Kunz - Vorsitzender

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Steffen Zieger - Vorsitzender

Hans-Holm Tieze - stellv. Vorsitzender

Karsten Vesper - weiteres Mitglied

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
1. Umsatzerlöse 1.964.330,21 1.579.134,39
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -20496,10 -125003,90
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge 103.271,58 91.181,48
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -375923,2 -462605,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -207102,39 -69724,29
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter -933160,95 -558112,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung -286591,66 -245804,90
7. Abschreibungen: -46733,00 -3922315
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -184625,83 -164972,71
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen 1.040,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen -4881,19 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 54,81 2,07
19. sonstige Steuern -5058,55 -3233,59
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4.096,73 1.638,38

 

Rostock, den 06. Juni 2024

gez. Sebastian Kunz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. April 2024

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