Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 790790
Registered
8/21/2023
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnologie, insbesondere die Beratung, Entwicklung, Planung, Sicherung sowie Wartung, Pflege und der Aufbau, Betrieb, Handel und Vertrieb von bzw. mit IT-Umgebungen, Hard- und Software, einschließlich der Durchführung von Service- und Trainingsdienstleistungen, Programmierdienstleistungen, Schulungen und Weiterbildungen, ferner der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Patric Walldorf
since 6/3/2024
Procura
Sebastian Vögel
since 8/21/2023
Managing Director
Sven Drewes
since 8/21/2023
Procura
Philipp Schlenkermann
since 8/21/2023
Procura
Silke Hanna Lohmann
since 8/21/2023
Procura

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Claranet Holding GmbH
Germany
€50,100
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Claranet Addon GmbH

Böblingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024

Bilanz

Aktiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Anlagevermögen 2.776.360,45 2.210.712,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 255.504,96 317.518,46
II. Sachanlagen 86.642,00 46.291,50
III. Finanzanlagen 2.434.213,49 1.846.902,42
B. Umlaufvermögen 2.352.145,24 1.342.237,79
I. Vorräte 0,00 1.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.914.953,38 912.851,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.001,51  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 437.191,86 427.636,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 36.478,66 28.305,85
Aktiva 5.164.984,35 3.581.256,02

Passiva

30.6.2024
EUR
30.6.2023
EUR
A. Eigenkapital 4.015.371,11 2.989.484,90
I. Gezeichnetes Kapital 50.100,00 50.100,00
II. Kapitalrücklage 25.500,00  
III. Gewinnrücklagen 301.245,80 200.000,00
IV. Bilanzgewinn 3.638.525,31 2.739.384,90
davon Gewinnvortrag 3.638.525,31 2.173.051,96
B. Rückstellungen 337.639,86 98.696,22
C. Verbindlichkeiten 811.973,38 493.074,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 811.973,38 493.074,90
Summe Passiva 5.164.984,35 3.581.256,02

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Claranet Addon GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Böblingen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: 790790

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Zur Erläuterung wird ausgeführt:

Im Berichtsjahr wurde die Kheto GmbH auf die Claranet Addon GmbH zum 01.07.2023 verschmolzen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umge­rechnet wur­den.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs am Bi­lanz­stichtag bewertet. So­weit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Ver­bindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bewertungseinheiten

Es wurden keine Bewertungseinheiten gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 2.434.213,49  (Vorjahr: Euro 1.846.902,42).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 25.001,51 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 520.846,11 (Vorjahr: Euro 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 811.973,38 Euro (Vorjahr: 493.074,90 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr:  0,00 Euro).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Als Gründe hierfür sind zu nennen:

Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 68.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 252.947,00.

Es handelt sich um die Aktivierung von selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des An­lagevermögens.

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Böblingen
gez. Sebastian Vögel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2024 festgestellt.

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