Master Data

Registry
Register court Kassel HRB 12227
Registered
4/24/2003
Industry
Manufacture of multiple use industrial robotsWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesManufacture of additive manufacturing machinery
Purpose
Gegenstand geändert, nun: Im- und Export sowie Herstellung und Herstellenlassen von Maschinen und Zubehör und der Handel mit Maschinen und Zubehör jeglicher Art für den industriellen Digitaldruck sowie der Service und Support von Druck- und Textilmaschinen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Joachim Rees
since 2/19/2024
Managing Director
Oliver Meyer
since 1/14/2011
Procura
Sandra Rees
since 5/12/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Sandra Martina Rees
34308 Bad Emstal
€12,500
50.00%
Joachim Christel Rees
34308 Bad Emstal
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Multi-Plot Europe GmbH

Bad Emstal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 137.491,00 142.635,00
I. Sachanlagen 137.491,00 142.635,00
B. Umlaufvermögen 1.282.238,68 1.166.754,13
I. Vorräte 618.313,19 555.510,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 662.316,57 600.474,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.608,92 10.768,63
C. sonstige Aktiva 2.691,72 80,00
Summe Aktiva 1.422.421,40 1.309.469,13

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 626.976,40 756.963,84
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 179.935,96 179.935,96
III. Gewinnvortrag 552.027,88 477.759,59
IV. Jahresfehlbetrag 129.987,44 -74.268,29
B. Rückstellungen 29.113,00 25.087,00
C. Verbindlichkeiten 766.332,00 527.418,29
Summe Passiva 1.422.421,40 1.309.469,13

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Multi-Plot Europe GmbH hat ihren Sitz in Bad Emstal und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Kassel (Reg.Nr. HRB 12227).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 662.316,57 3.628,69 600.474,78 9.430,99

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 3.628,69 ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 13.069,59.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rücklagen

Bestand per 31.12.2023 € 179.935,96

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, Abschluss und ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 766.332,00 715.332,00 51.000,00 0,00
Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 527.418,29 527.418,29 0,00 0,00

Es sind keine weiteren Haftungsverhältnisse als diese in diesem Jahresabschluss ausgewiesen worden sind.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe

von € 129.987,44 ab

Organe

Frau Sandra Rees, Gesellschafter-Geschäftsführerin

 

Bad Emstal , den 31.03.2025

Sandra Rees, Gesellschafter- Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.3.2025.

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