Master Data

Registry
Register court Iserlohn HRB 8096
Previous
Collect Inkasso GmbH
Registered
12/13/2010
Industry
Manufacture of beerWholesale of beveragesDistilling, rectifying and blending of spirits
Purpose
Die Bierbrauerei nach deutschem Reinheitsgebot, die Herstellung von und der Handel mit Getränken aller Art und von Brauereinebenerzeugnissen.

History

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Management

NameRole
Hans Chang
since 12/1/2022
Procura
Dan Song
since 2/1/2019
Procura
Wenge Fu
since 12/1/2016
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Tianjin LUXUS Beer Ltd.CHN
75.10%
China Strategy LimitedHKG
24.90%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Tianjin LUXUS Beer Ltd.
Germany
€70,000
70.00%
Gartenstr. 28, 40479 Düsseldorf
€30,000
30.00%

Financial Report

Collect Inkasso GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen        
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   12528,40   12500
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   11390,47   11308
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   23918,87   23808

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25000,00   25000
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -1589,44   -539,63
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -489,73   -1049,81
B. Rückstellungen        
C. Verbindlichkeiten   998,04   397,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   23918,87   23808

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn-und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zu höheren Tageswert angesetzt.

Vorschlag der Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Frau Dimitra Hertlein

Gewinn- und Verlustrechnung

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse   12551,04   11505,12
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen        
3. andere aktivierte Eigenleistungen        
4. sonstige betriebliche Erträge   107,68   86,44
5. Materialaufwand:        
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren        
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen        
6. Personalaufwand:        
a) Löhne und Gehälter   9600   8800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung   2954,88   2711,12
7. Abschreibungen:        
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs        
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten        
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   593,57   1130,25
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen        
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen        
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen        
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens        
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen        
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit        
15. außerordentliche Erträge        
16. außerordentliche Aufwendungen        
17. außerordentliches Ergebnis        
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag        
19. sonstige Steuern        
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -489,73   -1049,81

 

Stuttgart, den 30. September 2013

gez. Dimitra Hertlein

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.09.2013

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