Nordpol+ Agentur für Kommunikation GmbH
Same addressPublic relations and communication activities
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Axel Peter Schönau since 12/22/2023 | Managing Director |
Alexander Patrick Willi Güttner since 5/15/2023 | Procura |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
DEUTSCHLAND GmbH | 86.00% |
PERFORMANCE MEDIA | 14.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
Performance Advertising GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013BilanzAKTIVA
ANHANG 2013Performance Advertising GmbH, Hamburg
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 264 i.V. §267 Abs. 2 HGB auf.
Der Jahresabschluss weist sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und die Aufwendungen auf der Grundlage der Buchführung aus. Saldierungen wurden nicht vorgenommen. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen ausgewiesen. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode berechnet. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 410,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden. Die Vorräte wurden aufgrund des Fertigstellungsgrades der zum Stichtag in Arbeit befindlichen Aufträge ermittelt und zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Nettoforderungen ausreichend Rechnung getragen. Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen passiviert. Zum Bilanzstichtag bestehende Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr werden am Abschlussstichtag zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Sich hieraus ergebende Kursgewinne und -verluste werden erfolgswirksam gebucht. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet. Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden unsaldiert ausgewiesen.
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt. Die Wertpapiere des Anlagevermögens dienten der langfristigen Kapitalanlage der aufgelaufenen Gewinne und verteilten sich sowohl auf Aktien als auch auf festverzinsliche Wertpapiere. Im Geschäftsjahr 2013 wurden sämtliche Wertpapiere des Anlagevermögens veräußert. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von EUR 173.950,28 aus Lieferungen und Leistungen. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von unter einem Jahr. Sonstige Rückstellungen
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in voller Höhe aus Lieferungen und Leistungen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Natur und haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von unter einem Jahr.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch die Herren Dr. Nico Shenawai, Kaufmann Rasmus Giese, Kaufmann (bis zum 31.08.2013) Roland Wilms (seit dem 01.02.2014) wahrgenommen. Im Geschäftsjahr wurden Entwicklungskosten in Höhe von Euro 145.008,96 aktiviert, die im Zusammenhang mit der Herstellung einer selbstgenutzten Software entstanden sind. Insgesamt fielen im Geschäftsjahr Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von EUR 307.513,53 an. Aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände ergibt sich gemäß § 268 Abs. 8 HGB eine Ausschüttungssperre in Höhe von EUR 150.438,69. Auf die Angabe des Honorars des Abschlussprüfers wird gemäß § 288 Abs. 1 HGB verzichtet. Mutterunternehmen, das gleichzeitig den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen aufstellt, ist die Performance Media Deutschland GmbH, Hamburg.
Hamburg, den 31. März 2014 gez. Dr. Nico Shenawai gez. Roland Wilms Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.04.2014 |
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