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Register court Mannheim HRB 8611
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Senecon GmbHneomint GmbH
Registered
11/8/2000
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareRetail sale of computers, peripheral units and software
Purpose
Die Erstellung und der Verkauf von Softwareprogrammen, die Beratung von Kunden in allen Angelegenheiten der Datenverarbeitung und der Beschaffung von EDV-Geräten sowie der An- und Verkauf von EDV-Geräten.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hartmut Manfred Rohr
Ketsch
€25,000
100.00%

Financial Report

Senecon GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

6174,00

6446,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3,00

3,00

II. Sachanlagen

6171,00

6443,00

B. Umlaufvermögen

21801,74

30671,66

I. Vorräte

0,00

8112,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6057,78

13623,95

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

15743,96

8935,71

C. Rechnungsabgrenzungsposten

684,00

920,90

Summe Aktiva

28659,74

38038,56



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

10323,81

1352,96

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-23647,04

-11576,61

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

8970,85

-12070,43

B. Rückstellungen

3400,00

3490,00

C. Verbindlichkeiten

14935,93

33195,60

Summe Passiva

28659,74

38038,56

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Senecon GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

In Arbeit befindliche Aufträge wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Angaben zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 3.165,00 (Vorjahr: Euro 5.064,00).

3.2 Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 14.935,93 (Vorjahr: Euro 33.195,60).

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf:

- gegenüber Gesellschaftern: Euro 4.258,84 (VJ Euro 23.553,11)

- Steuern: Euro 3.980,42 (VJ Euro 1.955,22)

- mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: Euro 11.093,13 (VJ Euro 27.718,24)

3.3 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

3.4 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Hartmut Rohr

4.2 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs.3 GmbHG / § 264c Abs.1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte

Betrag Euro

Ausleihungen

Forderungen

Verbindlichkeiten

4.258,84

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.03.2013

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