DG-gruppe GmbHLiquidated

86650 Wemding, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 24169
Previous
Munich Business GmbH
Registered
8/20/2004
Industry
Other activities of head officesManagement activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Verwaltung und Durchführung administrativer Tätigkeiten für andere Unternehmen. Hierzu gehören insbesondere die Vereinfachung sowie die Beratung und Umsetzung betriebsinterner Verwaltungsabläufe. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Durchführung, Beratung und Entwicklung von Marketingkonzepten für andere Unternehmen. Weiterer Unternehmensgegenstand ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.

History

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Management

NameRole
Josef Bader
since 9/13/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

DG-gruppe GmbH

Wemding

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

24.082,77

23,5

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

269,19

0,4

Summe Aktiva

24.351,96

23,9



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25,0

II. Bilanzverlust

-) 2.948,04

-) 2,1

B. Rückstellungen

1.000,00

1,0

C. Verbindlichkeiten

1.300,00

0,0

Summe Passiva

24.351,96

23,9

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH- Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Abschreibung auf Sachanlagen betragen € 0,00.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2010 auf insgesamt € 1.300,00, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00.

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr auf neue Rechnung vorzutragen.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB haben nicht bestanden.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrech nung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt .

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer: Herr Alexander Bader

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.08.2011

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