Master Data

Registry
Register court München HRB 272226
Registered
1/3/2022
Industry
Cutting, shaping and finishing of stoneManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plaster products for construction purposes
Purpose
Herstellung, Beratung und Verkauf von Betonwaren, Natursteinen und Dekoration.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Monika Festner
since 1/3/2022
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Monika Festner
Attenkirchen
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Festner GmbH

Attenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 712.705,00 798.916,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.867,00 0,00
II. Sachanlagen 710.838,00 798.916,50
B. Umlaufvermögen 685.698,27 1.135.018,38
I. Vorräte 379.484,40 353.894,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.093,44 233.342,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 268.120,43 547.782,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.490,04 2.697,04
Summe Aktiva 1.400.893,31 1.936.631,92

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.181.144,46 364.562,75
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.152.501,40 0,00
III. Gewinnvortrag 3.643,06 -672,25
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 340.235,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Einlagen stiller Gesellschafter 0,00 1.152.501,40
C. Rückstellungen 35.565,62 58.204,00
D. Verbindlichkeiten 184.183,23 361.363,77
Summe Passiva 1.400.893,31 1.936.631,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Festner GmbH hat ihren Sitz in Attenkirchen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht München (Reg.Nr. 272226).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 2.389,35 € (im Vj. 49.652,11 €) ausgewiesen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 413,71 € (im Vj. 326,24 €) enthalten.

In der Bilanz sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 147.817,10 € (im Vj. 316.422,37 €) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 184.183,23 € (im Vj. 397.936,53 €).

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 8 Arbeitnehmer (im Vorjahr 9 Arbeitnehmer) beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Ein Ergebnisverwendungsbeschluss erübrigt sich insofern.

 

Attenkirchen, den 10.12.2024

…………………………

Monika Festner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.12.2024.

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