VAP Gastro GmbHLiquidated

Ollenhauerstraße 1, 53113 Bonn, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 17321
Registered
12/22/2004
Industry
Venture capital investment companiesIntermediation service activities for food and beverage services activitiesRetail sale of other food
Purpose
ist der Betrieb von Fast-Casual-Lifestyle Restaurants als Franchisenehmer sowie der Vertrieb von Merchandise Produkten der Marke VAPIANO.

History

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Beneficial Owners
Beta

25.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Wolfgang HammerlaVAP Holding GmbH
25.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
VAP Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Vap Gastro GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 1.001.772,00 1.085.402,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 20.196,00 21.867,00
II. Sachanlagen 981.576,00 1.063.535,00
B. Umlaufvermögen 244.026,71 330.610,22
I. Vorräte 83.552,83 79.233,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 109.822,22 31.767,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.651,66 219.608,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.324,85 15.197,48
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.844,63 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.296.968,19 1.431.209,70

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 13.298,70
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 11.701,30 5.271,77
III. Jahresfehlbetrag 53.143,33 6.429,53
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.844,63 0,00
B. Rückstellungen 56.496,00 17.420,00
C. Verbindlichkeiten 1.240.472,19 1.400.491,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.296.968,19 1.431.209,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechtes beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des § 266 HGB und des § 275 HGB gegliedert. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens erfolgte entsprechend den Vereinfachungsregelungen des Steuerrechts.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen waren nicht vorzunehmen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden verschiedene Kontenarten im Berichtsjahr weiter differenziert bzw. die betriebswirtschaftlichen Erfordernissen angepasst. Es gibt daher Veränderungen nach § 265 Nr. 1 HGB. Diese Änderungen beeinflussen jedoch nicht das Gliederungsschema nach § 266 bzw. §275 HGB.

2. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

A. Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Gliederung des Anlagevermögens erfolgt in nachfolgendem Anlagespiegel nach § 268 Abs. 2 HGB.

b) Forderungen

Die Forderungen unter der Position CII der Bilanz haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. Es wird auf § 268 Abs. 4 HGB und die Verlautbarung des Institutes der Wirtschaftsprüfer Sabi 3/86 Abs. 3 hingewiesen.

B. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Beim Gesamtkostenverfahren ergeben sich die Aufwendungen und Erträge unmittelbar aus den Konten der Finanzbuchhaltung. Es werden die gesamten Aufwendungen der Periode, gegliedert nach Aufwandsarten, den Umsatzerlösen gegenübergestellt, unabhängig davon, ob sie zu Umsatzerlösen geführt haben oder nicht.

C. Sonstige Angaben

a) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

II. Sonstige Angaben

1. Unternehmensorgane

Die alleinige Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Dominik Boxler wahrgenommen.

ANLAGENSPIEGEL

        AK, HK
        kum. AfA
  Buchwert Zugänge Abschreib- Buchwert
  01.01.2007 - Abgänge ungen 31.12.2007
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögens-        
gegenstände        
1. Konzessionen, gewerb-       25.404,84
liche Schutzrechte und       5.208,84
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 21.867,00 0,00 1.671,00 20.196,00
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücks-       786.498,74
gleiche Rechte und Bau-       130.814,74
ten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken 711.824,00 0,00 56.140,00 655.684,00
2. Andere Anlagen, Betriebs-       577.208,90
und Geschäftsausstattung   81.631,54   251.316,90
  351.712,00 -3,00 107.448,54 325.892,00
Summe Anlagevermögen 1.085.403,00 81.631,54 3,00 165.259,54 1.389.112,48 387.340,48 1.001.772,00

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Verbindlichkeiten   bis 1 Jahr 2-5 Jahre über 5 Jahre
gegenüber        
- Kreditinstituten EUR 526.065,34 225.124,53 300.940,81 0,00
- aus Lieferungen und Leistungen EUR 231.224,10 231.224,10    
- sonstige EUR 483.182,75 195.732,92 287.449,83  
davon aus Steuern 43.678,54 EUR      
davon i. R. d. sozialen Sicherheit 6.881,76 EUR      

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