MAWO II GmbHLiquidated

74072 Heilbronn, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 109002
Registered
9/22/2005
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of residential real estate on a fee or contract basisManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Sämtliche Tätigkeiten, die im Rahmen der Hausverwaltung ausgeübt werden.

History

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Financial Report

MAWO II GmbH

Heilbronn

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

I. Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 118,67 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.505,12 19.064,31
SUMME AKTIVA 12.623,79 20.064,31

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag - 6.522,67 0,00
III. Jahresfehlbetrag - 10.577,24 - 6.522,67
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 3.560,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 386,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (386,98)
2. sonstige Verbindlichkeiten 1.163,70 1.163,70 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.163,70(0,00)
SUMME PASSIVA 12.623,79 20.064,31

II. Anhang für das Geschäftsjahr 31. Dezember 2006

Allgemeine Angaben

1. Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und der Offenlegung des Jahresabschlüsse für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in das Berichtsjahr übernommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Änderungen in den Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht (§ 265 Abs. 3).

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Finanzanlagen wurden bei Gründung als Sacheinlage in die Firma mit einem Wert von 1.000 € eingebracht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen besteht aus dem eingelegten Finanzanlagevermögen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr T€ 1 und von mehr als 5 Jahren T€ 0.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag folgende Schuldverhältnisse berücksichtigt:

T€
- aus Steuern 0
- im Rahmen der sozialen Sicherheit 0
- gegenüber Gesellschaftern 0

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

3. Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren keine angestellten Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Dr. Erik Sucher, Gymnasiumstrasse 39, 74072 Heilbronn.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Heilbronn, 10.12.2007

Dr. Erik Silcher, Geschäftsführer

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