Fenster-System W.R. GmbH

Kreuzschanze 49B, 55131 Mainz, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 7102
Registered
2/4/2000
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of doors and windows of woodManufacture of doors and windows of metal
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Profil Systemen für Fenster Rollläden und Türen. Das gilt auch für Haustüren, Wintergärten, Überdachung und ähnliches, sowie die Koordination für Einbau solcher Profilsysteme. .

History

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Management

NameRole
Elisabeth Gailis
since 1/9/2025
Managing Director
Raimond Peter Gailis
since 9/19/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Elisabeth Gailis
Mainz
€20,000
80.00%

Financial Report

Fenster-System W.R. GmbH

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.106,00 3.509,00
I. Sachanlagen 10.106,00 3.509,00
B. Umlaufvermögen 129.328,21 265.930,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.964,47 59.670,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.402,05 6.936,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 75.363,74 206.260,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.434,21 269.439,62

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.472,05 100.084,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.084,92 809,47
III. Bilanzgewinn 387,13 74.275,45
B. Rückstellungen 54.790,00 105.157,34
C. Verbindlichkeiten 54.172,16 64.197,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 54.172,16 64.197,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.434,21 269.439,62

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fenster-System W.R.GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

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Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt €  54.172,16 (Vorjahr: €  64.197,36).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt €  0,00 (Vorjahr: €  0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

  

Erster Geschäftsführer:
Wolfgang Jung
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Raimond Gailis
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Roman Hell
ausgeübter Beruf:
Kaufmann

 

Unterschrift der Geschäftsführung

    

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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