Zobl GmbHLiquidated

87629 Füssen, DEU

Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 9959
Previous
Fahrschule Zobl GmbH
Registered
9/17/2008
Industry
Activities of employment placement agenciesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingNon-scheduled passenger transport by road
Purpose
Der Betrieb einer Fahrschule, die Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern sowie die private Arbeitsvermittlung nach § 45 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 SGB III im Sinne einer ausschließlich erfolgsbezogenen vergüteten Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtiger Beschäftigung für Berufskraftfahrer im Güter- und Personenverkehr.

History

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Management

NameRole
Stefan Ferry Zobl
since 2/7/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

87629 Füssen, Keltensteinstr. 14
€12,750
51.00%
87629 Füssen, Keltensteinstr. 14
€12,250
49.00%

Financial Report

Zobl GmbH

Füssen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.000,00
B. Anlagevermögen 16.722,00 1.093,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.484,00 0,00
II. Sachanlagen 15.238,00 1.093,00
C. Umlaufvermögen 41.146,28 21.369,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.193,60 16.689,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.030,64 3.683,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.952,68 4.680,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.484,96 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.353,24 34.462,17

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.669,49 23.661,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 13.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.338,35 1.905,59
III. Jahresüberschuss 11.007,84 567,24
B. Rückstellungen 12.737,37 4.284,59
C. Verbindlichkeiten 27.946,38 6.515,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.780,73 6.515,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.353,24 34.462,17

Anhang





für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010


  

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


  

1. Bilanzierungsmethoden


Die Gesellschaft ist als "kleine Kapitalgesellschaft" gemäß § 316 ff HBG einzuordnen.

Der Jahresabschluss zum 31.Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für "Kleine Kapitalgesellschaften" im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Ansatzvorschriften für Kaufleute gemäß §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-247a, 276-278, erstellt.
 
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

  

2. Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften für Kaufleute gemäß §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 - 283 HGB, erstellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegnüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Im Einzelnen erfolgt die Bewertung wie folgt:


Anlagevermögen

Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet. Die planmäßige Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den zulässigen Höchstsätzen. Auf Zugänge wurde die Abschreibung zeitanteilig verrechnet.




Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihren Nominalwerten angesetzt (davon gegen Gesellschafter: Euro 0,00)

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominal- und Barwerten angesetzt (davon gegen Gesellschafter: Euro 4.901,14).

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.


Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind zeitanteilig zu Anschaffungskosten bewertet.



Eigenkapital


Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000 Euro und wird zu 51 Prozent von Herrn Stefan Zobl und zu 49 Prozent von Herrn Michael Zobl gehalten.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen sind anhand überschlägiger Berechnung in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinnes dotiert.

sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert.


Verbindlichkeiten.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbetrag angesetzt. (davon gegenüber Gesellschaftern: Euro 3.768,66)



B. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung oblag im Berichtszeitraum Herrn Michael Zobl.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HBG.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.901,14 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 96,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.893,86 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2011 festgestellt.

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