Warnow Design GmbHLiquidated

18057 Rostock, DEU

Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 9202
Registered
3/12/2002
Industry
Engineering activities for structural designEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Die Erbringung ingenieurtechnischer Dienstleistungen aller Art, wie z. B. die Projektierung und Konstruktion im Bereich Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau sowie in der maritimen Industrie; Die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des Seetransports, der maritimen Industrie sowie deren Offshore Windenenergie; Die Vermarktung und der Vertrieb entwickelter Produkte sowie immateriellen Leistungen.

History

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Management

NameRole
Burghard Zimmermann
since 5/17/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Wadan Yards Group AS (vormals Aker Yards Ukraine Holding AS)NOR
60.40%
Wadan Yards MTW GmbH (vormals Aker MTW Werft GmbH)
39.60%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Wadan Yards Group AS (vormals Aker Yards Ukraine Holding AS)
Norway
€15,100
60.40%
Wadan Yards MTW GmbH (vormals Aker MTW Werft GmbH)
Germany
€9,900
39.60%

Financial Report

Warnow Design GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

   Euro Geschäftsjahr 2007
Euro
Euro Vorjahr 2006
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 58.500,00   79.038,00
II. Sachanlagen 62.572,00 121.072,00 64.303,70
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 607.807,47   556.512,62
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 627.439,52 1.235.246,99 240.369,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten   24.047,86 33.671,59
D. Sonstige Aktiva   883,24 1.628,76
Summe Aktiva   1.381.250,09 975.523,87

Passiva

       
  Euro Geschäftsjahr 2007
Euro
Euro Vorjahr 2006
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Kapitalrücklage   75.000,00   75.000,00
III. Gewinnvortrag   382.520,20   322.150,91
IV. Jahresüberschuss   119.702,13   60.369,29
Summe Eigenkapital   602.222,33   482.520,20
B. Rückstellungen   132.101,00   188.105,18
C. Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ -67.127,73 / VJ -307.504,33)   442.983, 52   216.276,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten   203.943,24   88.621,62
Summe Passiva   1.381.250,09   975.523,87

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Rechtliche Verhältnisse

Firma: Warnow Design GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Rostock
Anschrift: Warnowufer 54, 18057 Rostock
Gesellschaftsvertrag: 17. Januar 2002
Handelsregister: Amtsgericht Rostock HRB 9202
Gegenstand des Unternehmens: Ingenieurtechnische Dienstleistungen im Bereich Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau sowie in der maritimen Industrie, Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet Seetransport, maritime Industrie sowie Offshore Windenergie, Vermarktung und Vertrieb entwickelter Produkte sowie immaterieller Leistungen.
Geschäftsjahr: 01.01.2007 bis 31.12.2007
Geschäftsführung: Burghard Zimmermann Dr. Patrick Rautaheimo

Gesellschafter:

Gesellschafter Stammeinlage in
Aker Yards Project AS, Alosund 15.100,00
Aker MTW Werft 9.900,00
  25.000,00

WEITERE DATEN

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

A. Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlageverzeichnis zu entnehmen. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden nach handels- und ergänzenden steuerrechtlichen Bestimmungen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen in Höhe von € 57.248,62 vermindert.

Die Zugänge von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu € 410,00 betrugen im Wirtschaftsjahr 2007 in der Gesamtsumme € 716,58. Von der nach § 6 Abs. 2 EStG in Verbindung mit R 6.13 EStR zulässigen Bewertungsfreiheit wurde in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

B. Umlaufvermögen

Vorräte lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind aus einer Einzelsaldenliste ersichtlich.

Die Summe der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beträgt € 509.911,25.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit einem Betrag von € 97.896,22 bilanziert.

Sie beinhalten im Einzelnen:

- Umsatzsteuerguthaben aus der Voranmeldung 12/07 37.709,48 €
- Gewerbesteuerguthaben 2006 17.534,00 €
- Körperschaftsteuerguthaben 2006 19.155,74 €
- Körperschaftsteuerguthaben 2007 23.497,00 €

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen

Kasse 155,90 €
Ostseesparkasse 122.794,84 €
Deutsche Bank 4.381,06 €
Ostseesparkasse Tagesgeldkonto 500.107,72 €
  627.439,52 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Bilanzstichtag sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 24.047,86 vorhanden. Abgegrenzt wurden Versicherungszahlungen, Kfz-Steuern, Wartungskosten für ANSYS Software, Lizenzgebühren und ein Abonnement der Zeitschrift Hansa.

Passivseite

A. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt:

Gezeichnetes Kapital 25.000,00 €
Kapitalrücklage 75.000,00 €
Gewinnvortrag vor Verwendung 382.520,20 €
Jahresüberschuss 119.702,13 €
  602.222,33 €

Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag.

B. Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet. Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Rückstellung für Gewerbesteuer 286,00 €
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten 6.000,00 €
Sonstige Rückstellungen 125.815,00 €
  132.101,00 €

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich aus erhaltenen, im Folgejahr in Rechnung gestellten Dienstleistungen, den Beiträgen für die Berufsgenossenschaft, der Tantieme für den Geschäftsführer sowie aus den Rückstellungen für den Resturlaub und noch bestehender Überstunden der Arbeitnehmer zusammen.

C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2007 betragen insgesamt € 442.983,52.

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 409.496,57 €
Sonstige Verbindlichkeiten 26.789,27 €
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3.656,31 €
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 940,96 €
Umsatzsteuer laufendes Jahr 2.100,41 €
  442.983,52 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind aus einer Einzelsaldenliste ersichtlich.

D. Passive Rechnungsabgrenzung

Zum Bilanzstichtag wurde ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 203.943,24 gebildet. Dabei handelt es sich um die Abgrenzung des Investitionszuschusses für die Errichtung einer Betriebsstätte mit 27 Arbeitsplätzen für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren.

Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Pflichtangaben

Während des Geschäftsjahres 2007 waren durchschnittlich 56 Arbeitnehmer beschäftigt. Der Personalaufwand des Geschäftsjahres 2007 beträgt € 2.834.501,46. Davon entfallen auf Löhne und Gehälter € 2.356.753,53, auf Aushilfslöhne € 7.711,67, auf vermögenswirkende Löhne und Gehälter € 239,528, auf pauschale Lohnsteuer € 104,00. Von den Krankenkassen wurden im Rahmen des Aufwendungsausgleichgesetzes € 2.393,16 erstattet.

 

Burghard Zimmermann

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