Eco-Projects Development LimitedLiquidated

Robert-Bosch-Straße 1A, 89269 Vöhringen, DEU

Master Data

Registry
Register court Memmingen HRB 13155
Registered
8/25/2007
Industry
Engineering activities for other technical facilities projectsEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Projektplanung und -entwicklung von ingenieurtechnischen Anlagen, Sicherung von Brennstoffen aus erneuerbaren Energieträgern.

History

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Management

NameRole
Robert Harder
since 8/25/2007
Director

Financial Report

Eco-Projects Development Limited

Vöhringen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.000,00 1.000,00
I. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 53.645,79 45.943,71
I. Vorräte 32.000,00 32.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.928,03 7.647,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.717,76 6.296,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 395,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 55.040,79 46.943,71

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 5.208,53 5.421,54
I. gezeichnetes Kapital 147,74 147,74
II. Gewinnvortrag 5.060,79 5.273,80
B. Rückstellungen 1.080,00 930,00
C. Verbindlichkeiten 48.752,26 40.592,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.652,26 30.592,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 55.040,79 46.943,71

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Form und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2012 ist nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt worden.
Die Bilanzgliederung entspricht dem Schema des § 266 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren ( § 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.


B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Grundsätze


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, der betrieblichen Nutzungsdauer entsprechender Abschreibungen angesetzt.
Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden entsprechend dem Niederstwertprinzip des § 253 Abs. 3 HGB bilanziert.
Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss waren, wurden in dem Umfang gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Überlegung erforderlich waren.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2012


A K T I V A

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist im einzelnen aus dem "Anlagenspiegel" ersichtlich.
Im "Anlagenspiegel" wurden die historischen Anschaffungswerte aufgeführt. Sie beziehen sich auf alle Anlagewerte, die noch zumindest mit einem Erinnerungswert von 0,50 Euro im Anlagevermögen enthalten sind.


2. Umlaufvermögen

Vorräte

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Herstellungskosten der unfertigen und fertigen Erzeugnisse bestehen aus den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungskosten und den sonstigen Fertigungsgemeinkosten.




Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen aus Lieferungen und Leistung
Forderungen wurden - soweit nachstehend nichts abweichendes erwähnt - zum Nennwert bilanziert.

Die in den Forderungen enthaltenen Risiken wurden durch Einstellung einer pauschalen Wertberichtigung in Höhe von 1 % der Nettoforderungsbeträge (d. h. ohne Ansatz der in den Forderung enthaltenen Umsatzsteuer) berücksichtigt. Die Höhe der Wertberichtigung beträgt 0,00 Euro und ist vom Aktivwert gekürzt.

b) Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten u.a.:

Steuererstattungsansprüche i. H. v. 28,03 Euro


Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:
Kassenbestand 470,62 Euro
Guthaben bei Kreditinstituten 7.247,14 Euro
   7.717,76 Euro



3.Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen für das folgende Geschäftsjahr.


P A S S I V A
1. Eigenkapital

Die Höhe des gezeichneten Kapitals hat im Geschäftsjahr 2012 keine
Änderungen erfahren. Es beträgt unverändert 147,74 Euro


Auf neue Rechnung ist ein Gewinnvortrag von  5.060,79 Euro
vorzutragen.



2. Rückstellungen

 Die Steuerrückstellungen betreffen die Nachzahlungen für Gewerbesteuer i. H. v. 0,00 Euro und für Körperschaftsteuer mit Solidaritätszuschlag i. H. v. 0,00 Euro.


Sonstige Rückstellungen waren zu bilden für Jahresabschlußkosten sowie für Kosten der Aufbewahrungspflicht. Die Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.



3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt und gliedern sich wie folgt auf:

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 0,00 Euro
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 462,91 Euro
3. sonstige Verbindlichkeiten  48.289,35 Euro

 48.752,26 Euro

Von den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.


4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen i. S. d. § 285 Nr. 3 HGB ergeben sich aus bestehenden Miet- und Leasingverträgen i. H. v. ca. 3.000 Euro pro Jahr.

D. Ergänzende Angaben



1. Haftungsverhältnisse

Das Wechselobligo aus der Ausstellung und Weitergabe von Wechseln beträgt am 31. Dezember 2012    0,00 Euro.


2. Mitarbeiter

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 1 Mitarbeiter beschäftigt.


3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i. H. v. 0,00 Euro belastet.


4. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Robert Harder geführt.


5. Forderungen und Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen am Bilanzstichtag 28.189,35 Euro.






  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2013 festgestellt.

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