Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 180250
Registered
9/23/2016
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningEngineering activities for technical building equipmentConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Die Vorplanung, Planung und Umsetzung von Planungen in den Bereichen Gebäudeplanung incl. Technische Anlagen; öffentlicher/nichtöffentlicher Erschlie- ßungen; Außenanlagen und der Vertrieb einschlägiger Ware. Die Gesellschaft wird tätig auf den Gebieten der Beratung und Erarbeitung energiewirtschaftlicher Studien sowie der Beratung zur sparsamen Nutzung natürlicher Ressourcen wie die Optimierung von Energieeinsatz, Wasserverbrauch und anderes mehr. Desweiteren beschäftigt sich die Gesellschaft mit der Beratung von Unternehmen zur Optimierung innerbetrieblicher Vorgänge auf den Gebieten Energie, Wasser und dergleichen mehr. Weiterhin führt sie gutachterliche Tätigkeiten auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung (privat und industriell) aus und vermittelt einschlägigen Sachverstand.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stephan Haas
since 9/23/2016
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Stephan Haas
Moritzstraße 33, 03238 Finsterwalde
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hacon - Interplan GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 42.422,50 53.158,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 42.422,00 53.158,00
B. Umlaufvermögen 1.387.789,54 2.943.136,64
I. Vorräte 953.025,33 2.389.495,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 262.472,72 400.633,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 80.958,01 79.706,56
davon gegen Gesellschafter 27.620,00 27.542,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 172.291,49 153.007,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.013,68 16.679,76
Aktiva 1.447.225,72 3.012.974,90

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 399.927,08 425.601,27
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00
III. Gewinnvortrag 323.657,21 332.147,55
IV. Jahresüberschuss 21.269,87 38.453,72
B. Rückstellungen 91.387,62 79.026,52
C. Verbindlichkeiten 955.911,02 2.508.347,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 886.791,67 2.424.633,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 69.119,35 83.713,87
Passiva 1.447.225,72 3.012.974,90

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2023
Euro
2022
Euro
Ausleihungen 0,00 0,00
Forderungen 27.620,00 27.542,73
Verbindlichkeiten 0,00 0,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 69.119,35 Euro (Vorjahr: 83.713,87 Euro).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 2.567,01 (Vorjahr: Euro 3.812,79).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 18.221,13 (Vorjahr: Euro 42.253,90).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Finsterwalde, 19.12.2024

Stephan Haas

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zum Unterzeichner

 

Stephan Haas, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.

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