techOFFICE GmbHLiquidated

Königsallee 45, 44789 Bochum, DEU

Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 15986
Registered
3/5/1992
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisDevelopment of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Nach Änderung: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Verwaltung von Immobilien und die technischwissensschaftliche Beratung und Schulung im Maschinen-, Anlagen- und Stahlbau und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Willi Gründer
70.00%
Andreas Petters
30.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Willi Gründer
70.00%
Andreas Petters
30.00%

Financial Report

techOFFICE GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.271.582,00 3.360.935,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 157.073,92 157.073,92
II. Sachanlagen 3.114.508,08 3.203.861,08
B. Umlaufvermögen 334.309,89 285.076,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 333.355,27 283.888,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 954,62 1.188,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 44,36 147,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 586.625,28 725.109,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.192.561,53 4.371.269,44

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 485.727,29 485.727,29
III. Verlustvortrag 1.236.401,71 1.280.993,13
IV. Jahresüberschuss 138.484,55 44.591,42
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 586.625,28 725.109,83
B. Rückstellungen 13.381,00 14.223,00
C. Verbindlichkeiten 4.179.180,53 4.357.046,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 656.291,87 717.767,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.192.561,53 4.371.269,44

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der techOFFICE GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Unfertige Leistungen (angearbeitete Aufträge) werden unter Abschlag einer kalkulatorischen Gewinnmarge aktiviert.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Im aktuellen Wirtschaftsjahr ergaben sich aufgrund des (nur) körperschaftsteuerlichen Verlustvortrages keine Körperschaftsteuerverbindlichkeit. Es handelt sich ausschließlich um Gewerbesteuerrückstellungen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital enthält neben dem gezeichneten Kapital von Euro 25.564,59 den Verlustvortrag von Euro 1.236.401,71 und den Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 138.484,55. Vom Gesellschafter freiwillig geleistete Zahlungen in das Eigenkapital in Höhe von Euro 485.727,29 wurden 1998 in die Kapitalrücklage eingestellt.

Per Saldo ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro586.625,28.

Bei dem im Sachanlagevermögen befindlichen Gebäude mit Herstellungskosten von Euro 4.369.649,09 aus 1998 (zzgl. nachträglicher Anschaffungskosten) wurden bisher Abschreibungen in Höhe von Euro 1.258.212,09 in Abzug gebracht.

Der Gesellschafter hat gegenüber der Bank eine unbefristete darlehensvalutaabhängige Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von zum Abschlussstichtag TEuro 153 abgegeben.

Der Gesellschafter-Geschäftsführer geht von einer positiven Fortführungsprognose aus.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 656.291,87 (Vorjahr: Euro 717.767,75).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 3.052.561,80 (Vorjahr: Euro 3.178.760,93).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte und Bürgschaften besichert. Zusätzlich hat der Gesellschafter eine Höchstbetragsbürgschaft gegeben. Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen keine pfandähnliche Rechte in Form von Eigentumsvorbehalt. Für die Verbindlichkeiten gegenüber einer Schwestergesellschaft wurden Quellcoderechte und die Einnahmen aus Quellcoderechten abgetreten.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Prof. h.c. Dr. Ing. Willi Gründer (Dipl.-Ingenieur).

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 261.093,65
Rückzahlungen im Berichtsjahr 0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr 58.080,33
= neuer Kreditbestand 319.173,98
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite      
Auszahlungsbetrag - davon Zinssollstellung 2012: 16.901,00 Euro 58.080,33 Euro
Rückzahlungsbetrag   0,00 Euro
Zinssatz   6,00 %
Laufzeit   variabel Jahre
Sicherheiten keine - jedoch Bürgschaft für die Gesellschaft -    

Es handelt sich insgesamt um ein Kontokorrentkonto mit üblichen Schwankungen, welches insgesamt mit 6,00 % verzinst wird.

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Gesellschaftern zuzurechnen sind

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Dresden, den 20. August 2013

gez. Prof. h.c. Dr. Willi Gründer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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