Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 85585
Registered
1/21/2019
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Die ambulante Alten- und Krankenpflege.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jakob Lybarski
since 1/21/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Düsseldorf
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Alltag GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.856,00 5.539,00
I. Sachanlagen 5.856,00 5.539,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 5.854,00 5.537,00
2. Fahrzeuge 2,00 2,00
B. Umlaufvermögen 124.958,86 86.587,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.724,49 56.623,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 63.380,90 48.315,27
2. sonstige Vermögensgegenstände 19.343,59 8.308,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.700,00 2.300,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.234,37 29.964,40
Aktiva 130.814,86 92.126,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 72.639,90 21.563,12
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag   -15.927,63
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   24.990,75
IV. Bilanzgewinn 60.139,90  
davon Gewinnvortrag 9.063,12  
B. Rückstellungen 11.666,96 2.333,38
1. Steuerrückstellungen 9.666,96 333,38
2. sonstige Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 46.508,00 68.230,47
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 4.680,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 4.680,32
2. sonstige Verbindlichkeiten 46.508,00 63.550,15
davon aus Steuern 4.838,45 4.329,31
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 226,80 13.495,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.508,00 62.050,15
Summe Passiva 130.814,86 92.126,97

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 387.847,60 307.045,76
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 260.605,30 267.858,10
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand 16.645,83 17.697,02
4. sonstige betriebliche Erträge 34.007,16 35.514,76
5. Materialaufwand 97.824,27 88.644,20
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 3.629,97 1.873,66
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 94.194,30 86.770,54
6. Personalaufwand 426.841,99 401.534,54
a) Löhne und Gehälter 418.201,11 379.042,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 8.640,88 22.492,08
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 39.687,27 34.333,07
8. Mieten, Pacht, Leasing 70.899,25 67.047,09
9. Abschreibungen 3.746,96 5.160,97
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.746,96 5.160,97
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 3.359,23  
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.670,14 6.405,02
12. Jahresüberschuss 51.076,78 24.990,75
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 9.063,12  
14. Bilanzgewinn 60.139,90  

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft lt. Registergericht

Firmensitz: Düsseldorf
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: HRB 85585

Die erforderlichen Auskünfte wurden von Herrn Jakob Lybarski, Geschäftsführer, erteilt.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten
unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2 HGB bewertet. Bestandsrisiken aus Lagerdauer und Gängigkeit der Erzeugnisse wurden angemessen berücksichtigt.
Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Absatz 5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 4.700,00 EUR (Vorjahr: 2.300,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 6.027,41 EUR (Vorjahr: 2.639,28 EUR).

Gewinn- / Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 9.063,12 EUR einbezogen.

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 46.508,00 EUR (Vorjahr: 66.730,47 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).



sonstige Berichtsbestandteile


gez. Jakob Lybarksi
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.02.2025 festgestellt.

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