Marketex GmbHLiquidated

Ossenpadd 6, 25495 Kummerfeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 8202 PI
Registered
7/13/2006
Industry
Wholesale of textilesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesWholesale of sports goods and their accessories
Purpose
Sportmarketing und Herstellung von und der Handel mit Textilien aller Art sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätiugkeiten und Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Jamil Tarkhani
since 8/27/2009
Managing Director

Financial Report

Marketex GmbH

Kummerfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 458.725,00 387.405,50
I. Sachanlagen 458.725,00 387.405,50
B. Umlaufvermögen 13.890,45 10.888,43
I. Vorräte 2.561,47 2.740,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.892,18 2.000,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.436,80 6.148,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.500,00 1.990,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 474.115,45 400.284,82

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 7.558,68 17.670,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 17.441,32 7.329,62
davon Verlustvortrag 7.329,62 -11.420,27
B. Rückstellungen 1.650,00 7.094,00
C. Verbindlichkeiten 464.906,77 375.520,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 263.010,10 180.784,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 474.115,45 400.284,82

Anhang


Allgemeine Hinweise


Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. § 267 Abs. 1 HGB nach BilMoG. Die Gesellschaft hat gemäß
§ 274 a HGB von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht. Im Anhang wurden wie im Vorjahr die größenabhängigen Erleichterungen i. S. § 288 Abs.1 HGB in Anspruch genommen.  Die Vorjahreswerte wurden gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht an die Änderungen nach BilMoG angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerlich zugelassenen Zeiträume linear und soweit die degressive Abschreibungsmethode zu einer höheren Jahresabschreibung führt, degressiv abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu Anschaffungskosten in Höhe von EUR 410,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe erfolgswirksam berücksichtigt; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Erworbene Software, deren Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen, wird analog R 5.5 Abs. 1 EStR 2008 als bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens behandelt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten. Sofern die Börsen- oder Marktwerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Abschläge, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, waren nicht nötig.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.



Angaben zu Positionen der Bilanz


Forderungen


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Hierin sind im Wesentlichen Rückstellungen für Aufwendungen und Jahresabschlusskosten enthalten.


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
5 Jahren beträgt EUR 184.208,00 (VJ  EUR 194.736,00).

Gesellschafterverrechnungskonten § 42 Abs. 3 GmbHG/ § 264c Abs. 1 HGB

Die Gesellschafterverrechnungskonten valutieren per 31.12.2010 wie folgt:


Verbindlichkeiten an Gesellschafter:

Die Verbindlichkeiten an Gesellschafter betragen EUR 217.845,44 (VJ  EUR 167.768,86). Die Verbindlichkeiten werden mit 1 % p.A. verzinst, sind ungesichert und die Restlaufzeit beträgt bis zu einem Jahr.








Sonstige Angaben




Geschäftsführung und Vertretung

Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Jamil Tarkhani bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.



Lagebericht

Gemäß den Bestimmungen des § 264 (1) HGB wird auf die Erstellung des Lageberichtes
verzichtet.




Gewinnverwendungsvorschlag

Über die Gewinnverwendung wird in einem separaten Protokoll beschlossen.


Kummerfeld, den 7. September 2011





.........................................................  
Jamil Tarkhani
Geschäftsführer   

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 217.845,44 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 167.685,52 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.09.2011 festgestellt.

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