UTL e. K.Liquidated

Würzburg

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Register court Würzburg HRA 6095
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UTL GmbH & Co. KG
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4/25/2008

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Financial Report

UTL GmbH & Co. KG

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 9.916,00 16.287,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.171,00 11.104,00
II. Sachanlagen 3.745,00 5.183,00
B. Umlaufvermögen 513.845,31 477.452,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 505.818,88 450.499,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.026,43 26.952,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.200,00 2.200,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 525.961,31 495.939,07

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 500,00 500,00
I. Kapitalanteile 500,00 500,00
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 500,00 500,00
B. Rückstellungen 4.500,00 4.236,00
C. Verbindlichkeiten 520.961,31 491.203,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 520.961,31 491.203,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 525.961,31 495.939,07

Anhang

für das Geschäftsjahr 2012

der

UTL GmbH & Co. KG, Würzburg

  Allgemeine Angaben


Der vorliegende Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und des Gesellschaftervertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Personengesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

"Davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir in den Anhang aufgenommen.

Der Jahresabschluss ist nach Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

- die in Zukunft weitgehend im Anhang erfolgende Darstellung der Ausweiswahlrechte oder
- die Erfordernisse einer klaren und übersichtlichen Gliederung.

 Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die lineare Abschreibung, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten sowie durch die Herstellung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 410,00 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von über 150,00 € bis € 1.000,00 € wird in Analogie die Vorschrift des § 6 Abs. 1 EStG angewandt.

Umlaufvermögen



Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wird bei der Bewertung beachtet.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sowie ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht zu bewerten.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten



Die anteiligen Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, werden unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Eigenkapital



Das Eigenkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen



Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsrückstand zu bewerten. Alle zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Alle Rückstellungen, mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten



Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungsspiegel_KapGes.xml
 
 
 
Art der Forderung
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2012
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 



aus Lieferungen und Leistungen
124.555,55
124.555,55
0,00
gegenüber Gesellschaftern
369.719,71
369.719,71
0,00
sonstige Vermögensgegenstände
11.543,62
11.543,62
0,00
31.12.2012
 
 
 
Summe
505.818,88
505.818,88
0,00


Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten


In den Rechnungsabgrenzungsposten werden die Miete sowie die Mietnebenkosten Januar 2013 für die Geschäftsräume ausgewiesen.

Eigenkapital



Der Jahresüberschuss wurde vollständig verwendet.

Verbindlichkeiten



Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Organe der Gesellschaft und Gesamtbezüge



Organe der Gesellschaft

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin UTL Verwaltungs-GmbH.

Zu deren allein vertretungsberechtigtem Geschäftsführer ist bestellt:

 Horst Mahler, Würzburg, - Spediteur -

Beteiligt als persönlich haftende Gesellschafterin

An der Gesellschaft ist folgendes Unternehmen als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt:
  

Name der Gesellschaft
Sitz
Gezeichnetes Kapital in €
UTL Verwaltungs-GmbH
Würzburg
25.000,00

Würzburg, den

UTL GmbH & Co. KG

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.04.2013 festgestellt.

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